你好! 可以的,你的理解很對
研發(fā)加計扣除增加了損失,這個可以作為以前年度虧損嗎?
老師,企業(yè)虧損研發(fā)費用也可以加計扣除嗎
研發(fā)費用加計扣除可以留底嗎?假如我符合條件有加計抵扣的額度,但目前還在虧損狀態(tài)用不了加計抵扣,那這個加計抵扣額能夠可以留到明年用嗎
研發(fā)費用的加計扣除當年沒有扣完,可以結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度嗎彌補虧損嗎?
企業(yè)所得稅,研發(fā)費用加計扣除和彌補以前年度虧損,這兩個可以同時使用嗎?還是只能選擇其中一項來使用?
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?