您好,可以兩時(shí)使用的,不沖突
老師 和您咨詢一下 今年10月份預(yù)繳申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),允許企業(yè)自主選擇對前三季度發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行加計(jì)扣除,還可以多扣除一個(gè)季度的研發(fā)費(fèi)用,如果選擇新政策是不是以后研發(fā)費(fèi)用就要按照季度來申報(bào)扣除了?
老師,年末研發(fā)費(fèi)用做了加計(jì)抵減報(bào)表是虧損的,不用繳納企業(yè)所得稅,年后匯算清繳能不能把這部分加計(jì)抵減調(diào)出來讓報(bào)表有盈利,可以繳納所得稅,這部分加計(jì)抵減放在以后年度使用這樣可以嗎?
企業(yè)所得稅季報(bào),第四季度季報(bào)申報(bào)的時(shí)候,我們第3季度的時(shí)候已經(jīng)用了研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,第四季度還讓用研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除嗎?還有可彌補(bǔ)虧損,關(guān)鍵是要確定研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,第四季度讓不讓用?就是它帶出來的數(shù)據(jù)是前三季度的數(shù)據(jù)?還是說全年的數(shù)據(jù)?能不能自己填?
企業(yè)所得稅,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除和彌補(bǔ)以前年度虧損,這兩個(gè)可以同時(shí)使用嗎?還是只能選擇其中一項(xiàng)來使用?
您好我2023年匯算清繳產(chǎn)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除會(huì)影響2024年的企業(yè)所得稅嗎?我現(xiàn)在申報(bào)第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表,帶出來彌補(bǔ)以前年度虧損30萬元,但我上年度是盈利的,會(huì)因?yàn)?023年的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除而不用交嗎
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理