你好,導(dǎo)致企業(yè)所得稅少交了,就去補交就是了?
匯算清繳基礎(chǔ)信息表選擇了小微企業(yè) 所得稅減免優(yōu)惠表小微企業(yè)那為什么不自動減免 也不能填數(shù) 導(dǎo)致主表沒有按照小微企業(yè)計算所得稅
老師,你好,上一年度計提的應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,因為小微企業(yè)稅收減免,今年少了一部分企業(yè)所得稅,請問要怎么做分錄調(diào)平這筆少交稅費
因為不知道印花稅有減免,導(dǎo)致企業(yè)所得稅少交了,怎么辦
老師,企業(yè)所得稅季度申報,因為不知道印花稅有減免,所以導(dǎo)致少計提了所得稅7204.86元,繳納也少了720.49元,已經(jīng)過了申報期,后期怎么補救?
老師,我想問下就是像做2021年一季度所得稅預(yù)交申報表的時候,因為要有交企業(yè)所得稅,享受了減:彌補以前年度虧損,這樣就導(dǎo)致所得稅交少了,但是,年度匯算,企業(yè)所得稅為什么還重復(fù)減這個彌補以前年度虧損呢?是系統(tǒng)自己減的
開發(fā)票,必須公戶轉(zhuǎn)公戶嗎?私戶轉(zhuǎn)可以嗎?
私戶轉(zhuǎn)公戶開發(fā)票可以嗎?
老師請問一下,我們商混公司,銷售的混凝土要很長時間才開發(fā)票結(jié)賬,平時申報稅款是要等開發(fā)票才申報收入嗎,這個算不算工程類發(fā)票,要開發(fā)票才對出準(zhǔn)確數(shù)據(jù)
老師,一般納稅人開發(fā)票檢測費,是幾個稅點?
這種發(fā)票沒有購方信息和銷方信息,可以入賬嗎
員工開的代理服務(wù)機票款發(fā)票,可以抵扣進項嗎
老師您好,我們是小規(guī)模子公司,發(fā)現(xiàn)前年去年銷售成本金額計算錯了合計多結(jié)轉(zhuǎn)了三萬六,現(xiàn)在需要用什么科目如何調(diào)帳
勞動合同不在這個公司,工資也不發(fā)放,可以報銷費用嗎?是財務(wù)負(fù)責(zé)人,其他不變,可以嗎?
承兌貼現(xiàn)收入計入什么科目
公司進項稅足夠抵扣銷項稅,需要全部抵扣完,還是部分不勾選留著下月用,按稅負(fù)比例交增值稅!兩個行為哪個比較好
老師,可以在下個季度申報企業(yè)所得稅時,補嗎?
你好,所得稅是有所屬期的,需要做之前季度更正申報才是的?