1.?不能等開發(fā)票再申報,需按混凝土交付、收款等增值稅納稅義務發(fā)生時間申報,未開票但達義務時間也要報。 2.?不算工程類發(fā)票,屬貨物銷售,發(fā)票品名為“非金屬礦物制品*商品混凝土”。 3.?開票需準確數(shù)據(jù),但申報不能因未開票延遲,可暫估申報,后續(xù)開票按規(guī)定調(diào)整。
請問老師,我公司在2014年-2016年承包土石方工程,在2014年和2015年期間結算了一部分的工程款已開發(fā)票,還有剩余的一部分一直沒有實際結算,2020年初起訴后,對方單位要求協(xié)商解決,這個月才說好結算款數(shù)額,決定開發(fā)票,請問我們現(xiàn)在開票是否應該把收入確認在今年11月份?開具簡易征收3%的發(fā)票?有沒有什么政策依據(jù)?
老師您好,請問上市公司規(guī)范做賬的,銷售出庫日期與開出發(fā)票日期,和收款日期都在不同一個月份時:1、會計記賬以銷售出庫當月確認收入對嗎? 2、申報增值稅的時候應以哪個日期確認收入呢? 3、如何做才能快速取到這個需要申報稅的收入數(shù)據(jù)呢?
老師,我們是小規(guī)模,主要銷售混凝土,從個人那里進貨,不能提供發(fā)票,賣給A公司,但對方不要發(fā)票,錢會轉到對公賬戶,那進入公戶的錢,都算收入了,那申報稅的時候,我這樣處理可以不?比如我們公司三個月公戶收入了300萬,但各種支出費用(購買混凝土之類),280 萬 用300萬減去280萬 剩下的20萬申報無票收入,可以不?
老師,公司7月出口一臺設備到伊朗,客戶未收到貨,貨在運輸中等待靠岸,未收客戶貨款未開票,因為我司需確保設備要投入正常使用后客戶方可簽收才能付款,采購供應商提供設備技術支持,也等客戶簽收才我司開采購發(fā)票,采購款我司已付全款。問題:出口的設備報關出口完成,未開票,設備確認收入的時間及開票時間是什么時候呢,現(xiàn)在申報7月收入,需要申報收入嗎?申請退稅的時間又是什么時候,目前我需導入報關資料到稅務平臺嗎
郭老師,你好。 老師,我們是進出口公司。之前按照按照銷售發(fā)票申報的增值稅和所得稅收入。銷售發(fā)票也是根據(jù)報關后,進項發(fā)票取得了,才開相應的銷售發(fā)票確認收入。結果,現(xiàn)在稅務出現(xiàn)異常。進出口那邊跟稅務我們申報數(shù)據(jù)就對不上。主要原因就是,比如2021年的出口,進項發(fā)票2022年才收回來,所以收入就報在2022年了,2022年有的出口業(yè)務,收入就確認到2023年了,2023年的,大部分就確認到今年了。銷售發(fā)票也是今年開的?,F(xiàn)在稅務要求把數(shù)據(jù)還原,相當于以出口那邊的數(shù)據(jù)為準。那我們確認到后面年度這種收入和成本怎么改到當年。和去稅務大廳更正申報
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權,入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負擔,計入什么科目
老師你好,小規(guī)模,1月3日付款9-11?房租,財務分錄用了,借其他應收款,貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票,財務做分錄,沖銷24年12月計提9-11月租金,借:管理、貸其他應收款,借管理,貸其他應收款。這樣做對嗎她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6?19收到發(fā)票,我做分錄是做預付賬款還是其他應收款?還是其他應付款,