同學你好 對的 以含稅金額計算
老師,計算企業(yè)所得稅的時候,費用成本如果取得的是專票,是不是都要按不含稅金額計算
老師,您好!公司支付的房租有發(fā)票,但是需要幾個部門分攤,如果是普通發(fā)票那分攤金額是含稅還是不含稅呢?專票是可以抵扣的,按不含稅金額分攤,對嗎
做使用權資產(chǎn)和租賃負債時,如果對方給的是專票,那是用不含稅的金額來算,如果是普票,則是以含稅金額計算嗎?
根據(jù)新租賃準則,將租賃測算的各期使用權資產(chǎn)、租賃負債,是不含稅金額嗎?
使用權資產(chǎn)和租賃負債的初始確認,包含增值稅進項嗎?如果不含稅的話,后期在實際支付時租賃負債不是金額對不上嗎?銀行付出的是含稅價
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,