你好 怎么會差距怎么大? 你賬上應(yīng)該 庫存明細(xì)也應(yīng)該是24萬。實物也應(yīng)該是24萬的。 你是不是少入庫了
老師,我們藥房進(jìn)銷存的數(shù)據(jù),由于工作人員調(diào)價把成本價調(diào)高了,導(dǎo)致了進(jìn)銷存的期末數(shù)據(jù)增大,并且調(diào)價以后已經(jīng)銷售了一部分藥品,這部分藥品的成本也會虛高,如何解決,軟件人員說人為操作錯誤的無法修改已銷售出去的也無法修改,請問賬上怎么處理呢?
醫(yī)院藥房,藥品實有數(shù)和系統(tǒng)期未數(shù)一致24萬,會計賬上藥品期未數(shù)2萬,怎么處理?
位真城的中藥生產(chǎn)企業(yè)色為上帶公司,是增值稅一般納稅人。2021年田作業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收人86000萬元,2022舉2月電企業(yè)進(jìn)行2021年所得稅匯算清繳時聘請了案會計師事務(wù)所進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)如下事項:(1)6月將一批自產(chǎn)藥品分配給股東,該藥品的成本為300萬元,市場不含稅銷售價格為450方完,企業(yè)來做住何賬務(wù)處理。計算銷項稅額。(2)11月份采用預(yù)收款方式銷售藥品,該藥品成本1000萬元,市場不含稅銷售價格1300萬元;協(xié)議藥定的發(fā)貨時間為2022年1月,截化2021年底未發(fā)貨。申企業(yè)收到預(yù)收款即確認(rèn)銷售收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,未開具增值稅發(fā)票,增值稅末繳納。是否確認(rèn)收人,為什么?(3)成本費用中含實際發(fā)放職空資15000萬元,按照合同藥是置接給接受派遣的生產(chǎn)車間賞空資800萬完??煽鄢嗌?(4)成本費用中含發(fā)生職中福利費1000萬元、職一教譽(yù)些費1280萬元;撥繳工會經(jīng)費320萬完,已經(jīng)最得相笑收據(jù)??煽鄢嗌?(5)發(fā)生廣售費和業(yè)務(wù)置傳費25000萬元,業(yè)務(wù)招待費500方完。可扣除羅少?(6)2021舉企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為多少?
位手市區(qū)的醫(yī)藥制造上市公司甲為增值稅一般納稅人。2021年甲企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入100000萬元投資收益5100萬元;發(fā)生營業(yè)成本55000萬元、稅金及附加4200萬元、管理費用5600萬元、銷售費用26000萬元、財務(wù)費用2 200萬元、營業(yè)外支出800萬元。甲企業(yè)自行計算會計利潤為11 300萬元。2022年2月甲企業(yè)進(jìn)行2021年所得稅匯算清繳時聘請了某會計師事務(wù)所進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)如下事項: (1)5月接受母公司捐贈的原材料用于生產(chǎn)應(yīng)稅藥品,取得專票,注明價款1000萬元、稅款130 萬元,進(jìn)項稅額已抵扣,企業(yè)將1130萬元計入資本公積,贈與雙方無協(xié)議約定。 (2)6月采用支付手續(xù)費方式委托乙公司銷售藥品,不含稅價格為3000萬元,成本為2500萬元,藥品已發(fā)出;截至2021年12月31日未收到代銷清單,甲企業(yè)未對該業(yè)務(wù)進(jìn)行增值稅和企業(yè)所得稅相應(yīng)處理。 (3)投資收益中包含直接投資居民企業(yè)分回的股息4000萬元,轉(zhuǎn)讓成本法核算的非上市公司股權(quán)的收益1100萬元。 (4)對甲企業(yè)50名高管授予限制性股票,約定服務(wù)期滿1年后每人可按6元/股購買1000
去年預(yù)提的成本比實際發(fā)生的多了,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增補(bǔ)交所得稅,匯算清繳后賬務(wù)怎么處理,成本多提的數(shù)和,應(yīng)付賬款-暫估,怎么調(diào)整,賬面能調(diào)對?用了以前年度損益賬戶,但調(diào)完了發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不一致,這樣申報稅務(wù)系統(tǒng)會有問題嗎,勾稽不一致的報表需要調(diào)整嗎,還是正常申報就可以,還是需要手動調(diào)整報表期初未分配利潤數(shù)?謝謝
火炬統(tǒng)計系統(tǒng)里是在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表更正前填完提交的,利潤總額有變動,但是沒有聯(lián)系管理員把火炬統(tǒng)計系統(tǒng)提交的年報打回重填,這種情況報送的火炬系統(tǒng)里利潤總額跟匯算清繳申報表利潤總額不一致,會影響高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審嗎老師
老師,請問下,本期的未分配利潤=上期的未分配利潤+本期的凈利潤??
請問,取得免稅自產(chǎn)自銷發(fā)票,是可以按9個點抵扣進(jìn)項是吧
內(nèi)賬,8備用金用超支了1000元,已經(jīng)報完賬了8月先記賬了借管理費用1000,貸其他應(yīng)收款—其他1000。9月份才補(bǔ)這超支的1000元,可以直接記借其他應(yīng)收款—其他1000,貸銀行存款1000元嗎
老師,我想問一下,作廢當(dāng)月的普票咋操作 ,不是紅沖,現(xiàn)在我想作廢之前8.1號開的電子普票,不是紅沖,是直接作廢,順便問一下,現(xiàn)在電子普票是不是不能直接作廢,只能紅沖,是不是不像以前那樣紙質(zhì)發(fā)票可以依據(jù)實際情況選 擇紅沖或者作廢,現(xiàn)在電子發(fā)票是不是一律只能紅沖,不能作廢
沒有發(fā)票,可以憑回單計入勞務(wù)費嗎
老師,我們在車間里建了辦公室,1、這個費用是否應(yīng)該開建筑發(fā)票,2、費用共7萬,他們的額度不夠了,先只開5萬,那數(shù)量里應(yīng)該開多少
為什么代理記賬公司招聘信息上都要寫一定要有代理記賬經(jīng)驗的呢?
老師您好,請問中級考試時,科學(xué)計算器里面怎么輸入開根號的計算?
老師,本無付支無收,是什么意思
這期間換了幾個會計,這個差距應(yīng)該是幾年形成的。以前的會計做賬是入庫數(shù)等于出庫數(shù)。有出庫出多了的情形,也有入庫入少了的情況,如進(jìn)貨沒有發(fā)票,會計賬上就沒有入庫?,F(xiàn)在想一次,做個對,怎么個調(diào)法怎么處理?
?你好去查賬 。你們? 庫存都有進(jìn)銷存的。? 都可以查詢原因的。??
原因上面已經(jīng)說了,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬?
?你好? ? ? ? ? 你這個原因 要明確到 具體的時間 ; 你 要根據(jù)當(dāng)時的情況了一筆一筆來處理。 而不是一次性做一個調(diào)整處理? ?。? 況且差異金額20萬的差異 ;這個 肯定不行的。你補(bǔ)做分錄 你貸方科目是 不好處理的?
一筆一筆來處理肯定是不現(xiàn)實的。我是藥房,有幾百個不同的品種,并且這種差異已經(jīng)持續(xù)了5~6年,每年都有這種問題的出現(xiàn),如果一筆一筆來處理的話,起碼有幾百次需要處理,這是不是現(xiàn)實的!只能通過盤點一次性調(diào)賬,調(diào)對了之后就按正常的進(jìn),出庫以后就不會有差錯。
你好? ? ? ? ?如果你能一次性盤點出來。 也得 領(lǐng)導(dǎo)簽字了 把? ? 差異調(diào)整明細(xì)清單列出來 才能去調(diào)整明細(xì) 賬上處理的
那貸方科目怎么做?
你好? 走待處理財產(chǎn)損益 比如? ? ? 貸方走管理費用? ?如果是盤盈了? 是管理原因造成的?
好的謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你??