你好 不知您是錄入期初 還是做了一個月憑證? 要是做了憑證的 您看下您期末損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債不平,我應(yīng)從那些地方入手啊,負(fù)債+所有者權(quán)益的合比資產(chǎn)多了
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,資產(chǎn)比負(fù)債所有都權(quán)益多四萬六千,應(yīng)該怎樣查起?
你好,資產(chǎn)負(fù)債率調(diào)低,我想增加資產(chǎn),貸方科目怎么記錄?如果貸方計入所有者權(quán)益,就比負(fù)債大了。因為企業(yè)不是初建期了,所有者權(quán)益和負(fù)債差不多是不是不太好啊
我做出來的資產(chǎn)負(fù)債表為什么不平???做出來的結(jié)果是資產(chǎn)總額?費(fèi)用總額負(fù)債總額?所有者權(quán)益,為啥資產(chǎn)總計和負(fù)債?所有者權(quán)益總計不相等啊?
老師就是資產(chǎn)負(fù)債表不平衡但是我是資產(chǎn)那邊都有數(shù),但是負(fù)債和所有者權(quán)益沒有數(shù)所以導(dǎo)致的不平衡,老師我應(yīng)該要到哪些數(shù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表才會平衡尼?
@樸老師@郭老師1、研發(fā)費(fèi)用加計扣除“其他費(fèi)用”里面的“職工福利費(fèi)”具體是指什么?滿足什么條件的職工福利費(fèi)是可以加計扣除了?請問是參考哪個文件?
委托研發(fā)費(fèi)用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計扣除是按照實(shí)際發(fā)生額的80%加計扣除,但是有沒有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來加計扣除
,酒店住宿行業(yè),前臺接待,客房服務(wù)員,餐廳廚師,維修人員工資計提的時候都入主營業(yè)務(wù)成本嗎還是?
甲公司持有乙公司75%的股權(quán),準(zhǔn)備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán),然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
做完賬,沒結(jié)賬之前怎么檢查一下?
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認(rèn)投資收益
小規(guī)模營業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會自己報稅處理各種問題
“個稅”應(yīng)該計入現(xiàn)金流量表里“支付的各項稅費(fèi)”還是“支付其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”
美發(fā)公司的美發(fā)設(shè)計費(fèi) 服務(wù)費(fèi) 開票怎么開
老師,我想咨詢一下,成本增加9個點(diǎn),為什么單價要乘1.1?
錄入期初,這是做的第二個月憑證了,這個差額跟本年利潤差額不一致
期末損益結(jié)轉(zhuǎn)我做了的
你說的差額是指 報表期初未分配利潤%2B本年利潤不等于 期末未分配利潤 還是一開始資產(chǎn)總額不等于權(quán)益%2B負(fù)債 要是一開就是這樣 看下利潤分配那和原來報表差距是? 或是看下本年利潤和利潤分配未分配利潤的借貸方向
好的,謝謝
客氣了 有問題可以再做溝通