你好,學(xué)員,你說(shuō)的很對(duì)的
公司中途建賬之前是流水賬,資產(chǎn)負(fù)債表填完,借貸一點(diǎn)不平啊,負(fù)債所有者權(quán)益比資產(chǎn)多了一倍什么原因?要是把已經(jīng)消耗的材料,之前的期間費(fèi)用都算上,負(fù)債表貸方就多了
老師,你好。我有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教你,會(huì)計(jì)有個(gè)恒等式:資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,也就是說(shuō)資產(chǎn)永遠(yuǎn)是大于負(fù)債的,但企業(yè)破產(chǎn)是因?yàn)橘Y不抵債,兩者是否存在矛盾?。?/p>
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,原因是負(fù)債和所有者權(quán)益多了7172.39(這個(gè)數(shù)字是應(yīng)交增值稅的貸方余額)我應(yīng)該怎么解決呢
你好,資產(chǎn)負(fù)債率調(diào)低,我想增加資產(chǎn),貸方科目怎么記錄?如果貸方計(jì)入所有者權(quán)益,就比負(fù)債大了。因?yàn)槠髽I(yè)不是初建期了,所有者權(quán)益和負(fù)債差不多是不是不太好啊
老師我剛接到的亂賬 前期數(shù)據(jù)不是很準(zhǔn)確 我把期初余額錄入進(jìn)去了 借方輸入完了 貸方的資產(chǎn)跟負(fù)債和所有權(quán)權(quán)益不平衡 這個(gè)賬是亂的 現(xiàn)在我負(fù)債與所有者權(quán)益這個(gè)差異我應(yīng)該把它放到那個(gè)科目去 這樣才能保存?
老師,房開(kāi)企業(yè)在售房時(shí),客戶選擇貸款,企業(yè)的收款銀行是需要按照客戶的貸款銀行開(kāi)的嗎?
掛靠工程,掛靠方的成本有哪些?提供的發(fā)票,工資還有哪些
老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 是不是通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目就可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示有留抵
未分配利潤(rùn)其分給法人的分錄怎么做
老師,養(yǎng)老服務(wù)是民辦非企業(yè)單位,建賬時(shí)企業(yè)類型選商業(yè)嗎
老師,我們公司2024年11月成立,然后2024年12月買的設(shè)備取得專票,以前會(huì)計(jì)沒(méi)有記賬固定資產(chǎn)也沒(méi)有抵扣勾選。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
第一個(gè)的外幣差額應(yīng)由母公司承擔(dān),少數(shù)股東不承擔(dān),第二個(gè)呢?第二個(gè)少數(shù)股東承擔(dān)不承擔(dān)產(chǎn)生的折算差額
老師,請(qǐng)問(wèn)雙抬頭的海關(guān)繳款書(shū),當(dāng)月15日稽核比對(duì)通過(guò),當(dāng)月沒(méi)有勾選認(rèn)證,這張的稅額就失效了嗎?
乙買的甲的設(shè)備,委托丙拆除,拆除?設(shè)備的票開(kāi)給丙,乙給甲付款,甲方只負(fù)責(zé)開(kāi)設(shè)備票給丙,丙拆除完的工費(fèi)票開(kāi)給甲方,丙和甲沒(méi)有帳的往來(lái),乙方和甲有,甲把發(fā)票開(kāi)給丙,在稅務(wù)上可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師 社保不計(jì)提可以嗎