同學(xué)你好 填寫(xiě)免稅那欄
老師,提供咨詢服務(wù)的收入《免稅》,增值稅納稅申報(bào)表,不是填寫(xiě)《本期銷售情況明細(xì)表》中四模塊:免稅嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)提供咨詢服務(wù)《免稅》,怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表呢,謝謝
老師,你好請(qǐng)問(wèn)增值稅防控系統(tǒng)免稅項(xiàng)目在申報(bào)時(shí)填寫(xiě)那個(gè)表格主表才會(huì)顯示免稅,謝謝
# 提問(wèn) #小規(guī)減免稅超45萬(wàn) 怎么填增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表?謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模,申報(bào)還用填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)表嗎?謝謝
上期確認(rèn)未開(kāi)票收入,借預(yù)收100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,這期開(kāi)票金額50,應(yīng)該怎么做分錄沖減上期
固定資產(chǎn)價(jià)值低于500萬(wàn),允許一次性企業(yè)所得稅扣除嗎?
老師,我們公司賣茶葉的,入住了一個(gè)酒店,客戶買茶葉都是在酒店結(jié)算,酒店再按照銷售額的60%跟我們結(jié)算,40%相當(dāng)于我們的租金,每次結(jié)算我們直接開(kāi)票給酒店,如果買茶的客戶要開(kāi)票,這個(gè)票是酒店開(kāi)給客戶嗎?
老師老板讓我做一個(gè)工資拆分的合同,這個(gè)工人工資8000怎么拆分,社保要交多少錢失業(yè)養(yǎng)老工商醫(yī)療但是多少錢
沖話費(fèi)100到賬110怎么做分錄啊
請(qǐng)問(wèn)老師。個(gè)人能去稅務(wù)局代開(kāi)專用發(fā)票給公司嗎?
老師您好,國(guó)際戰(zhàn)略和全球化戰(zhàn)略在題里誰(shuí)強(qiáng)調(diào)單向溝通呀
買社保沒(méi)有工資流水,有申報(bào)工資,會(huì)影響以后領(lǐng)養(yǎng)老保險(xiǎn)的嗎
一般納稅人企業(yè)有開(kāi)免稅發(fā)票和不免稅的,但抵扣時(shí)把免稅的進(jìn)項(xiàng)抵扣了,如果現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那要不要更正之前的報(bào)表補(bǔ)交稅費(fèi)呢,還是在下個(gè)月做處理就好? 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)問(wèn)題
老師,公司自建的辦公樓已經(jīng)驗(yàn)收合格,房產(chǎn)證也有了,但是建辦公樓的發(fā)票沒(méi)收齊全,還在在建工程科目,沒(méi)法轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),該怎么計(jì)提折舊呢?因?yàn)楣?yīng)商公司出了問(wèn)題,還不確定什么時(shí)候能開(kāi)過(guò)來(lái)發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)是附表一免稅嗎? 填了之后,保存時(shí)說(shuō)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。 提示填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)表》, 請(qǐng)問(wèn)附表一與《增值稅減免稅申報(bào)表》2個(gè)表都需要填寫(xiě)嗎
稅局給你核定的是免稅的嗎
我們是貿(mào)易出口貨物公司, 這是第一次提供境外服務(wù), 不是免稅嗎
出口服務(wù)是免稅的 填寫(xiě)免抵退稅的免稅那欄
就是與平時(shí)出口貨物,填寫(xiě)銷售額一樣對(duì)嗎 都是《免抵退稅》模塊,對(duì)吧
對(duì)的 就是這樣的哦
好的,謝謝老師 請(qǐng)問(wèn)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》,這個(gè)表什么情況下,填寫(xiě)呢
有減免稅的時(shí)候 比如說(shuō)小規(guī)模3%開(kāi)發(fā)票是1%的時(shí)候