同學(xué),你好 之后開發(fā)票,再確認(rèn)收入
老師,我們收到一筆兩萬多的款,我計入了預(yù)收賬款,他們說后面還有尾款到時在一起開票,這個申報季稅要報嗎,算無票收入嗎
老師,2020年有一筆收款5900,一直掛賬,我們不開票了,是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入-其他嗎?這種情況要申報無票收入嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,代理公司給我們公司做賬時,把已收到但尚未開票的貨款計入“其他應(yīng)付款”科目,而不是計入“預(yù)收賬款”說是計入預(yù)收賬款就當(dāng)月要交增值稅,作為無票收入報稅.請問對嗎?還有把我們支付給供應(yīng)商的貨款但沒有收到進(jìn)項發(fā)票的計入“其他應(yīng)收款”,而不是“預(yù)付賬款”,這種做法也是不準(zhǔn)確的吧?
老師,我們有個科研報告費用。18萬。付了兩次款了15萬。對方還沒有開票。我一直做的預(yù)付賬款。我是不是要計入到在建工程了。主要是沒收到票。我一直掛到預(yù)付的
老師,我想問一下我們對公賬戶收到兩筆裝修款合計60萬,還有40萬沒有收到,客戶說現(xiàn)在不用給他開發(fā)票,等結(jié)束之后一次性再開,這個可以嗎
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進(jìn)項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?
那他們說的無票收入是什么意思,我這種算嗎
同學(xué),你好 你這個不算,無票收入一般是指不開票的收入,以后也不開票
不開票也可以?
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
老師,我的一個公司現(xiàn)在有收入沒有成本,她們開票只交了增值稅,現(xiàn)在季報要交所得稅他們都不愿意,你說我該怎么做呢
同學(xué),你好 需要繳納的,不繳納會有滯納金
現(xiàn)在是想找票來沖,現(xiàn)在我可不可以計入費用,等票
同學(xué),你好 不可以的,這相當(dāng)于虛構(gòu)費用
其他老師是這樣操作的說年底要沖掉就沒事
同學(xué),你好 一般不可以的,這算是虛構(gòu)
那到底怎樣做呢,不繳稅
同學(xué),你好 你產(chǎn)生的收入大于成本費用,就需要繳納稅款的,這個避免不了的
那我就多計提些工資?
同學(xué),你好 只要是正當(dāng)理由,可以多計提
但是沒有買社保,這個也是麻煩
同學(xué),你好 所以最好還是正常繳納