你好,借管理費(fèi)用280,貸銀行存款280,減免時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅280,貸管理費(fèi)用280,

稅控盤維護(hù)費(fèi)發(fā)生時(shí)如何做分錄自己申報(bào)表如何填寫?
稅控盤續(xù)費(fèi)280如何做會(huì)計(jì)分錄?全額抵稅如何申報(bào)?在哪里申報(bào)?
收到了稅控盤服務(wù)費(fèi)280元退費(fèi),上期已經(jīng)申報(bào)抵扣了增值稅,本期申報(bào)要如何處理呢
請(qǐng)問(wèn)金稅盤、稅控盤維護(hù)在有銷項(xiàng)的當(dāng)月如何抵扣分錄、在電子稅務(wù)局如何申報(bào),謝謝!
老師好,請(qǐng)問(wèn)稅控盤280元的發(fā)票可以全額抵扣,會(huì)計(jì)分錄怎么做?增值稅申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)表在哪里填?
老師,個(gè)體戶查賬征收稅率是多少
老師,我們公司準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)在其他應(yīng)付款14萬(wàn)如果轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤(rùn)14萬(wàn)要交稅,賬面沒(méi)有錢了,可以先把公司增資15萬(wàn),之后用這增資的錢轉(zhuǎn)賬出去,這樣操作可行嗎?
老師,買了一個(gè)內(nèi)存條當(dāng)月開票當(dāng)月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?
#提問(wèn) 老師:工資薪金個(gè)人所得稅申報(bào),從自然人電子稅務(wù)局平臺(tái)申報(bào),怎么總提示沒(méi)有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置?
樸老師晚上好,想問(wèn)一下
老師,我們老板自己個(gè)人出錢買了5萬(wàn)的東西送客戶,又用公司名義開了這個(gè)東西5萬(wàn)的發(fā)票給客戶,這個(gè)怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問(wèn)題,還是有個(gè)小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒(méi)申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購(gòu)入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個(gè)月開始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會(huì)采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個(gè)人手里收購(gòu)的,取不到發(fā)票,預(yù)測(cè)年度收入能超過(guò)500萬(wàn)。有沒(méi)有好的辦法解決成本票問(wèn)題。


報(bào)稅填表,一般納稅人需要填3個(gè)地方:主表、附表四、減免稅申報(bào)明細(xì)表 附表四要填第1行 減免稅申報(bào)明細(xì)表,減稅性質(zhì)代碼及名稱,要選擇財(cái)稅[2012]15號(hào)文 主表要填應(yīng)納稅額減征額 小規(guī)模納稅人 小規(guī)模比較簡(jiǎn)單,只要填主表和減免稅申報(bào)明細(xì)表就可以了。
老師,如果公司沒(méi)有開票,也沒(méi)有增值稅要交,如果做了抵稅這280,就變成借方增值稅280元了,請(qǐng)問(wèn)能這樣一直掛著不,具體掛多久都可以嗎?
你好,這個(gè)沒(méi)有收入開票只好一直到有開票
老師假如一年了到匯算清繳時(shí)也沒(méi)開票的話還可以一直掛下去不?有時(shí)限要求不?
你好,是的,總不會(huì)一直沒(méi)有業(yè)務(wù)
也就是說(shuō)沒(méi)有時(shí)限要求,極端的說(shuō)即使過(guò)了三年沒(méi)開也可以一直在借方掛著?
你好,可以的,沒(méi)有時(shí)限要求
如果長(zhǎng)時(shí)間在借方掛著,稅務(wù)局會(huì)找公司嗎?
你好,不會(huì)的,會(huì)因?yàn)槟銈冮L(zhǎng)期沒(méi)有收入來(lái)查賬,
那如果是這樣因?yàn)檫@個(gè)來(lái)查賬是不是還不如不做這筆全額抵扣的分錄呢?這樣是不是就不會(huì)因?yàn)槿~抵扣一直增值稅在借方所以來(lái)查賬呢?能這么理解不?
你好,也不是這個(gè)原因,是因?yàn)槟銈冮L(zhǎng)期不營(yíng)業(yè),沒(méi)有收入引起稅務(wù)局注意