你好,實際銷售給對方,是9萬嗎?
我2020年11月份的時候錯開了1張6萬多的專票,本應(yīng)開給A公司的錯開成B公司,然后21年1月份才發(fā)現(xiàn),但是我已經(jīng)在11月份的時候記收入了,這個月開了紅字發(fā)票又開了一張正確的,請問現(xiàn)在這兩張發(fā)票要怎么入賬呢?
開了一張專票9萬多,現(xiàn)在又說要重新開,已經(jīng)開了紅字發(fā)票,但是只開2萬多金額,這個差額怎么做會計分錄呢?我們公司是做食品的。
老師您好,我們是購貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因為已經(jīng)認證了,需要我們開紅字信息表給對銷售方。銷售方需要開紅字發(fā)票嗎?(如果需要,開了紅字發(fā)票要不要給我們呢) 怎么做賬務(wù)處理呢?
我們上月給對方開了一張34萬的專票,開發(fā)票附的清單清單開了9項內(nèi)容,對方已認證,現(xiàn)在這月對方說名稱得改一下所以讓紅沖這張帶清單的專票然后再重新開,因為當(dāng)時開票附的清單對方說現(xiàn)在開紅字申請時只能將原來清單中9項改成1項來開紅字申請,這樣總金額不變,稅額少一分,不含稅多一分,請問這種一般如何處理呢?
對方單位12月份開了一張紅字信息表100多萬的,然后我們公司最大面額的專票只能開100萬,限額了,但是對方這張紅字信息表就一定要12月份開的,那我現(xiàn)在已經(jīng)1月份了又不能讓對方重開,我該怎么辦
母女都是法人給對方開票可以嗎?
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負責(zé)尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財務(wù),有些財務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯事還要算到財務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
不是,實際銷售是2萬多
你好紅,沖9萬的收入,然后做2萬的收入就可以,差額就不用管了,正好是個負數(shù)。
差額不用管嗎
超差額就不用管的。
可是這樣,我的收入不是會出現(xiàn)負數(shù)嗎。還有我新開的這2萬的發(fā)票要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你的銷售額就是個負數(shù)啊,是負數(shù)7萬,你沒有其他的銷售額了嗎?
我們是季節(jié)性生產(chǎn)企業(yè)
所以上半年基本上沒有收入
那你就填寫負數(shù)申請退稅。