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我2020年11月份的時候錯開了1張6萬多的專票,本應(yīng)開給A公司的錯開成B公司,然后21年1月份才發(fā)現(xiàn),但是我已經(jīng)在11月份的時候記收入了,這個月開了紅字發(fā)票又開了一張正確的,請問現(xiàn)在這兩張發(fā)票要怎么入賬呢?

2021-02-22 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-22 16:34

你好,借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-銷項 貸:應(yīng)收賬款等 借:應(yīng)收賬款等? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項

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快賬用戶1180 追問 2021-02-22 16:36

摘要應(yīng)該怎么寫?

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齊紅老師 解答 2021-02-22 16:40

調(diào)整上面開錯發(fā)票業(yè)務(wù)

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快賬用戶1180 追問 2021-02-22 17:05

去年的銀行余額賬上的和銀行對賬單上的對不上怎么做分錄呢?

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快賬用戶1180 追問 2021-02-22 17:06

怎么做調(diào)整分錄

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快賬用戶1180 追問 2021-02-22 17:12

漏把12月的利息和手續(xù)費記上了

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齊紅老師 解答 2021-02-22 17:21

?平臺原則上一問一答,不同的問題麻煩另開一個提問的,謝謝

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你好,借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-銷項 貸:應(yīng)收賬款等 借:應(yīng)收賬款等? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項
2021-02-22
你好,可以補在21年的呢
2021-03-31
24 年 1 月通常不用就該筆收入交個人所得稅。因為紅沖及重開發(fā)票應(yīng)調(diào)整 23 年賬務(wù),將相關(guān)收入確認(rèn)在 23 年。24 年 1 月申報時,按調(diào)整后的 23 年 12 月實際收入情況填寫,該筆收入不體現(xiàn)在當(dāng)月申報數(shù)據(jù)中,匯算清繳時再按調(diào)整后全年數(shù)據(jù)申報。若為定期定額征收,紅沖對當(dāng)期影響可能不大,但年度匯算時應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)說明情況。
2025-04-25
你好,不用的,不用做賬務(wù)處理,你只需要拿正確的來做就行。
2024-01-05
那這樣處理是正確的對的。
2023-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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