你好,借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)收賬款等 借:應(yīng)收賬款等? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)

老師,六月份開的專票,七月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,七月份當(dāng)月銷售方給我開了對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票,但是之前的發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在也收到這兩張發(fā)票,在認(rèn)證勾選的時(shí)候需要怎么操作呀
我2020年11月份的時(shí)候錯(cuò)開了1張6萬多的專票,本應(yīng)開給A公司的錯(cuò)開成B公司,然后21年1月份才發(fā)現(xiàn),但是我已經(jīng)在11月份的時(shí)候記收入了,這個(gè)月開了紅字發(fā)票又開了一張正確的,請(qǐng)問現(xiàn)在這兩張發(fā)票要怎么入賬呢?
12月一張專票信息開錯(cuò)了(借;現(xiàn)金1600 銀行1600貸主營業(yè)務(wù)收入3168.32 應(yīng)交增值稅31.68)1月費(fèi)忘記紅沖了,在2月份紅沖了。1月開了一張正確的(此時(shí)1月份的這張發(fā)票怎么入賬)
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時(shí)候開錯(cuò)了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報(bào)的時(shí)候沒有顯示出這張發(fā)票來,我現(xiàn)在要更正申報(bào)的話要怎么操作?相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒有抵
老師,11月份我們開了一張電子專票,已經(jīng)申報(bào)收入了,現(xiàn)在12月份,客戶說要把這張票沖紅,1月份再重新按另一個(gè)公司名稱來開,那我們能1月份再?zèng)_紅,然后1月份再開正確的發(fā)票嗎?這樣一正一負(fù)不用做賬務(wù)調(diào)整了?這樣可以嗎?
老師,我們公司賣二手車的,開了一張二手車銷售發(fā)票1萬,然后下午又給對(duì)方開了一張1個(gè)的的普通發(fā)票1萬,老師我們申報(bào)收入的話,要咋申報(bào)
郭老師,24年12月。少錄了一筆原材料發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)要怎么處理
個(gè)體工商戶和一般納稅人共用一個(gè)財(cái)務(wù)人員開發(fā)票,個(gè)體給一般納稅人開票是不是不屬于違規(guī)?
請(qǐng)問老師,公司賣了車,汽車銷售公司過了2個(gè)月給我公司賬戶轉(zhuǎn)入了置換補(bǔ)貼3萬,這3萬做營業(yè)外收入增值稅按13%算嗎?
快帳軟件上面,銀行存款的余額和銀行卡上余額不一致,對(duì)了每一筆銀行的做帳記錄都是和流水一致的,是哪里出現(xiàn)問題了?。?/p>
老師你好,驗(yàn)證賬戶0.01,我怎么做賬啊
找郭老師,請(qǐng)問收到實(shí)收資本,后來股東減資,賬上沒有實(shí)收資本了,再后來不是股東了,但是賬上有未分配利潤,怎么給原股東
老師,自然人電子稅務(wù)局扣繳端在哪里下載。個(gè)稅在電子稅務(wù)局不能申報(bào)吧
變更了營業(yè)執(zhí)照地址,房產(chǎn)稅怎么繳納,是按新地址嗎?
請(qǐng)問老師,公司賣了車,當(dāng)月已經(jīng)清理了固定資產(chǎn),做了收入,過了2個(gè)月汽車銷售公司給我公司賬戶轉(zhuǎn)入了置換補(bǔ)貼3萬,這3萬怎么做賬呢


摘要應(yīng)該怎么寫?
調(diào)整上面開錯(cuò)發(fā)票業(yè)務(wù)
去年的銀行余額賬上的和銀行對(duì)賬單上的對(duì)不上怎么做分錄呢?
怎么做調(diào)整分錄
漏把12月的利息和手續(xù)費(fèi)記上了
?平臺(tái)原則上一問一答,不同的問題麻煩另開一個(gè)提問的,謝謝