你好,你就做轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,如果本月底進(jìn)項大于銷項,有留低,不用交稅,月底不用做分錄吧?
老師 本月進(jìn)項大于銷項的話 不用做分錄嗎
如果本月進(jìn)項小于銷項,就不用做分錄嗎?
增值稅銷項小于進(jìn)項不用做分錄嗎?
老師,你好,我上期,銷項稅額大于進(jìn)項稅額時,分錄如圖,本期進(jìn)項大于銷項形成了留底稅額,沒有做分錄,如果我下期,有銷項稅額,并且這個銷項稅額小于我留底的稅額,還需要做分錄嗎?如果要做怎么做
老師您好,我們現(xiàn)在專管員要租賃合同和發(fā)票,我們要得去稅務(wù)局代開發(fā)票,現(xiàn)在是有產(chǎn)權(quán)證明和沒有產(chǎn)權(quán)證明交的稅一樣嗎
老師,這個項目總金額73201500.97,進(jìn)項發(fā)票進(jìn)項額抵扣7%,企業(yè)所得稅稅負(fù)率3.75%,這個稅費怎么計算?
做家政是不是可以享受免稅?
假如現(xiàn)在我們做一個工程,他從銀行融資,如果融的是390多萬,但是實際做工程只要260多萬,那我們要把這個多余的錢轉(zhuǎn)回給他,那我們那個公司的財務(wù)算這里會可能會多出開票金額100多萬,多出的這100多萬,要承擔(dān)10多萬的稅點,老師這個算數(shù)的方式對嗎?
c表已經(jīng)交過稅款,為什么b表補稅時,c表還要補稅
實物比賬上庫存多,這個該咋處理,憑證咋寫,應(yīng)該是之前出庫出多了
一個員工可以在不同的公司交個稅嗎?
就是出口銷售商品,比如6月份拿到報關(guān)單的時候,借應(yīng)收賬款用6月月初匯率,然后8月份外幣戶收到錢,我貸應(yīng)收賬款用8月初匯率,那結(jié)匯,用結(jié)匯當(dāng)天的匯率,這樣子操作對不對
老師,持有上市公司原始股,三年解禁之后,持股滿一年,出售免稅么
干了兩天的挖機(jī)工人 是直接對公轉(zhuǎn)工資還是開發(fā)票
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅嗎?
你好,貸方應(yīng)該是未交增值稅