按差額調(diào)整成本結(jié)轉(zhuǎn)金額就可以

暫估入庫(kù)成本高,實(shí)際成本低,沖紅后有差額怎么處理?
暫估入庫(kù)和實(shí)際入庫(kù)金額有差距,結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆分錄怎么改
暫估入庫(kù)高于實(shí)際入庫(kù)金額,且已結(jié)轉(zhuǎn)成本了,怎么處理?(分錄),謝謝
暫估材料入庫(kù),并領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是后期到票,金額與暫估價(jià)差異較大,沖銷(xiāo)暫估后剩下的庫(kù)存單價(jià)與實(shí)際差距太大怎么辦?
老師暫做入庫(kù)和按暫做庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)成本后,到真正的入庫(kù)金額有差異入庫(kù)和出庫(kù)的分錄怎么來(lái)調(diào)整
公司招聘的人員放在靈活用工平臺(tái),這些人員和靈活用工平臺(tái)簽訂合同,由靈活用工平臺(tái)申報(bào)個(gè)稅,每月公司和靈活用工平臺(tái)結(jié)算這種可以嗎?
公司招聘的人員放在靈活用工平臺(tái),這些人員和靈活用工平臺(tái)簽訂合同,由靈活用工平臺(tái)申報(bào)個(gè)稅,每月公司和靈活用工平臺(tái)結(jié)算這種可以嗎?
我想回,我的免費(fèi)實(shí)操里哪一個(gè)是同銷(xiāo)售中央空調(diào)并安裝相似實(shí)務(wù)
銷(xiāo)售中央空調(diào)并安裝企業(yè)什么時(shí)候確認(rèn)收入,預(yù)收到客戶款項(xiàng)是放什么科目
我單位購(gòu)買(mǎi)的材料由干對(duì)方質(zhì)量問(wèn)題造成我方損失了,那這批應(yīng)付款對(duì)方也默認(rèn)不用付了,我單位該怎樣處理這筆應(yīng)付款賬呢
老師,新進(jìn)一家生產(chǎn)企業(yè),生廠企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)兩個(gè)多月,來(lái)了三四天,老板催我把庫(kù)存這塊整理好,去了幾次車(chē)間, 一、建立起來(lái)這1原材料入出庫(kù)單→2半成品入庫(kù)出庫(kù)單→3商品出入庫(kù)單→4商品變半成品出入庫(kù)單(意思是商品可以進(jìn)入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié))→商品出入庫(kù)單。 二、每日做原材料庫(kù)存明細(xì)表(出入庫(kù)結(jié)余)、庫(kù)存商品出入庫(kù)明細(xì)表、 三、車(chē)間的人工工時(shí)好計(jì)算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計(jì)原材料購(gòu)入合計(jì)領(lǐng)料合計(jì)結(jié)余。庫(kù)存商品的入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)余合計(jì)、(車(chē)間不會(huì)有半成品) 老師請(qǐng)問(wèn)您看對(duì)嗎?有意見(jiàn)給到我嗎?
老師小規(guī)模收入都做無(wú)票收入的影響是什么
新公司的賬,沒(méi)有掛過(guò)應(yīng)收賬款借方科目,應(yīng)付貸方科目,全程根據(jù)銀行流水來(lái)入應(yīng)收賬款貸方,和應(yīng)付賬款借方,這樣合理嗎?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤(rùn)率,利潤(rùn)表,還有員工工資核算,大概百來(lái)人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉(cāng)庫(kù)有Erp系統(tǒng)) 2.另外開(kāi)票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對(duì)接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒(méi)有關(guān)系吧,老板今天提到電商開(kāi)票,稅務(wù)問(wèn)題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺(jué)不能給簡(jiǎn)歷加分
沒(méi)有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)


多暫估就做相反分錄寫(xiě)寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)余額嗎
老師你能給我把全部分錄寫(xiě)一下嗎,
你暫估入賬和實(shí)際入賬是怎么賬務(wù)處理的
暫估:借:庫(kù)存商品100貸:應(yīng)付賬款-暫估100 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100貸庫(kù)存商品100 次月:紅沖上月暫估。實(shí)際入賬;借:庫(kù)存商品90應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款90
然后,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本90,貸,庫(kù)存商品90
老師不是這樣吧,暫估多了10,成本多下10,下月進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)只有90,成本在上月結(jié)轉(zhuǎn)的100,我問(wèn)的是怎么調(diào)這10的差額
暫估:借:庫(kù)存商品100 貸:應(yīng)付賬款-暫估100? 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸:庫(kù)存商品100 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品? -100 貸:應(yīng)付賬款-暫估? -100? 借:庫(kù)存商品90 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 10 貸:應(yīng)付賬款100 再次結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?-10 貸:庫(kù)存商品 -10
我也可以做成 借:庫(kù)存商品10 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10 是嗎老師,摘要怎么寫(xiě)呢
成本的減少最好借方負(fù)數(shù)體現(xiàn),沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好 ?