你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 然后沖銷之前多結轉的成本

暫估入庫成本高,實際成本低,沖紅后有差額怎么處理?
老師,前幾個月暫估入庫了一批材料,成本已轉,發(fā)票來時,紅沖了原來的憑證,這個月發(fā)現(xiàn)成本根據(jù)暫估的結轉了,比實際多了很多,那這個要如何處理呢?謝謝老師
去年庫存商品暫估入庫,已結轉成本,匯算清繳時未收到發(fā)票,已做調增處理并補稅,現(xiàn)在收到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)暫估比實際高,今年不想走退稅手續(xù),具體怎么處理帶分錄
暫估入庫和實際入庫金額有差距,結轉成本那筆分錄怎么改
暫估入庫高于實際入庫金額,且已結轉成本了,怎么處理?(分錄),謝謝
老師,做快遞行業(yè)的,公司的大貨車需要辦理貨運證嗎?
老師我公司是汽貿公司, 有一輛二手車當時是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個性價比更高,
借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤增加了,這部分匯算清繳時已經繳過稅了,怎么弄
老師股權變更報送信息做到最納稅申報預覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團隊PK獎勵,這個獎勵計入哪個二級明細呢
給員工申報個稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會計有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯?謝謝老師。
掛暫估還有余額?怎么處理?
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 這樣做分錄之后,暫估已經沒有余額了啊?
謝謝老師,那成本是不是也要轉回?
借:應付賬款-暫估 貸:主營業(yè)務成本
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 然后沖銷之前多結轉的成本 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
這個不是問題,只是暫估入庫時大于發(fā)票金額,并結轉了大于成本
你好,暫估入庫時大于發(fā)票金額。 按上面的做暫估沖銷分錄,然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄。然后把之前多結轉的成本沖銷就是了?
若暫估5個價值100元,收到發(fā)票5個價值80元,(不考慮稅金),20元怎么處理(數(shù)量正好),且上個月已出庫,結轉成本了
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估? 500,??貸:庫存商品 500 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品??400,??貸:應付賬款等科目 400 然后沖銷之前多結轉的成本 借:庫存商品 100,貸:主營業(yè)務成本100