你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 然后沖銷之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
暫估入庫成本高,實(shí)際成本低,沖紅后有差額怎么處理?
老師,前幾個(gè)月暫估入庫了一批材料,成本已轉(zhuǎn),發(fā)票來時(shí),紅沖了原來的憑證,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)成本根據(jù)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了,比實(shí)際多了很多,那這個(gè)要如何處理呢?謝謝老師
去年庫存商品暫估入庫,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,匯算清繳時(shí)未收到發(fā)票,已做調(diào)增處理并補(bǔ)稅,現(xiàn)在收到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)暫估比實(shí)際高,今年不想走退稅手續(xù),具體怎么處理帶分錄
暫估入庫和實(shí)際入庫金額有差距,結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆分錄怎么改
暫估入庫高于實(shí)際入庫金額,且已結(jié)轉(zhuǎn)成本了,怎么處理?(分錄),謝謝
老師,我們租了個(gè)地方給A公司進(jìn)行攝影。然后跟A公司進(jìn)行收費(fèi),收費(fèi)內(nèi)容包括:場地費(fèi)、道具費(fèi)、設(shè)備費(fèi)等。其中A公司要求我們開具發(fā)票時(shí)將收費(fèi)的明細(xì)全部顯示在發(fā)票項(xiàng)目上。其中:“場地費(fèi)”,開發(fā)票時(shí)稅收分類編碼是哪個(gè)呢?
老師您好,請(qǐng)問下有個(gè)員工離職了,老板不想招人了,想分給在職的肩起來,分三分之一合適嗎
老師,幾家公司檔案登記表,是放在一張電子表格里,還是每家公司一個(gè)表獨(dú)立表格?
承兌轉(zhuǎn)給別人銀行系統(tǒng)是背書申請(qǐng)嗎
機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣增值稅吧?
老師好!請(qǐng)問公司給董事發(fā)福利,有限制嗎?董事不是我們公司員工,也不取酬,財(cái)務(wù)如何做不違規(guī)?麻煩老師具體說說
公司前期變更了法人,注冊(cè)資本也增加了股權(quán)沒有轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)要寫未出資證明是按變更前還是變更后注冊(cè)資本寫,可以零轉(zhuǎn)讓嗎
找不到第三個(gè)月的實(shí)操啊,在哪里?。坑疑辖鞘怯幸粋€(gè)實(shí)操點(diǎn)進(jìn)去沒有這個(gè)1月2月的帳啊。
提供貨物,收取安裝費(fèi),能開建筑服務(wù),安裝服務(wù)嗎
員工已離職,但仍給報(bào)了個(gè)稅,員工申訴了,這個(gè)去稅務(wù)局處理,應(yīng)該怎么辦,需要注意什么呢
掛暫估還有余額?怎么處理?
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 這樣做分錄之后,暫估已經(jīng)沒有余額了啊?
謝謝老師,那成本是不是也要轉(zhuǎn)回?
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:主營業(yè)務(wù)成本
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 然后沖銷之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
這個(gè)不是問題,只是暫估入庫時(shí)大于發(fā)票金額,并結(jié)轉(zhuǎn)了大于成本
你好,暫估入庫時(shí)大于發(fā)票金額。 按上面的做暫估沖銷分錄,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄。然后把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷就是了?
若暫估5個(gè)價(jià)值100元,收到發(fā)票5個(gè)價(jià)值80元,(不考慮稅金),20元怎么處理(數(shù)量正好),且上個(gè)月已出庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本了
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估? 500,??貸:庫存商品 500 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品??400,??貸:應(yīng)付賬款等科目 400 然后沖銷之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借:庫存商品 100,貸:主營業(yè)務(wù)成本100