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暫估入庫高于實際入庫金額,且已結轉成本了,怎么處理?(分錄),謝謝

2021-07-09 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-09 14:24

你好 根據發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據發(fā)票入賬 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 然后沖銷之前多結轉的成本

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快賬用戶7743 追問 2021-07-09 14:36

掛暫估還有余額?怎么處理?

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齊紅老師 解答 2021-07-09 14:38

你好 根據發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 這樣做分錄之后,暫估已經沒有余額了啊?

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快賬用戶7743 追問 2021-07-09 16:20

謝謝老師,那成本是不是也要轉回?

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快賬用戶7743 追問 2021-07-09 16:27

借:應付賬款-暫估 貸:主營業(yè)務成本

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齊紅老師 解答 2021-07-09 16:33

你好 根據發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據發(fā)票入賬 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 然后沖銷之前多結轉的成本 (是針對這個回復有什么疑問嗎)

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快賬用戶7743 追問 2021-07-09 16:35

這個不是問題,只是暫估入庫時大于發(fā)票金額,并結轉了大于成本

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齊紅老師 解答 2021-07-09 16:39

你好,暫估入庫時大于發(fā)票金額。 按上面的做暫估沖銷分錄,然后根據發(fā)票做購進分錄。然后把之前多結轉的成本沖銷就是了?

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快賬用戶7743 追問 2021-07-09 16:39

若暫估5個價值100元,收到發(fā)票5個價值80元,(不考慮稅金),20元怎么處理(數量正好),且上個月已出庫,結轉成本了

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齊紅老師 解答 2021-07-09 16:42

你好 根據發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估? 500,??貸:庫存商品 500 根據發(fā)票入賬 借:庫存商品??400,??貸:應付賬款等科目 400 然后沖銷之前多結轉的成本 借:庫存商品 100,貸:主營業(yè)務成本100

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你好 根據發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據發(fā)票入賬 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 然后沖銷之前多結轉的成本
2021-07-09
同學,你本月是不是沒有結轉其他的成本?
2022-04-11
按差額調整成本結轉金額就可以
2021-07-07
借應付賬款貸產成品, 借主營業(yè)務成本負數貸產成品負數
2021-09-09
你好,先沖銷去年的分錄,然后按照發(fā)票確認庫存商品,然后結轉成本,差異轉入以前年度損益
2022-05-18
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