你好,你們單位主營(yíng)是什么的?這個(gè)是銷(xiāo)售貨物嗎?

老師,我們公司是生產(chǎn)銷(xiāo)售混凝土的 ,本月開(kāi)票收入高于本月實(shí)際原料成本很多,但是這一部分多的收入也不應(yīng)該是我的利潤(rùn),這些后期還是要用來(lái)購(gòu)原料進(jìn)行生產(chǎn)的 ,收入成本匹配,所以我想先暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,該怎么做分錄呢
你好 老師,比如說(shuō)我這個(gè)月開(kāi)票收入100萬(wàn) 實(shí)際成本10萬(wàn),但是收入有一部分是提前開(kāi)票的 后期還是會(huì)發(fā)生相應(yīng)的成本的 我現(xiàn)在要做預(yù)估成本 具體預(yù)估成本該怎么做?后期實(shí)際發(fā)生沖回的憑證又該怎么做呢?
老師你好,我去年12月份暫估了成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款200萬(wàn),今年4月份收到了發(fā)票,實(shí)際收到票是220萬(wàn),我把去年的紅沖了,做了這個(gè)實(shí)際金額,那有差額的那部分怎么入賬?
項(xiàng)目組進(jìn)場(chǎng)之前預(yù)支備用金,當(dāng)時(shí)做的:借項(xiàng)目備用金 貸:銀行存款;8月底計(jì)提了一筆預(yù)估入賬(預(yù)估金額比預(yù)支的備用金大),這個(gè)月現(xiàn)場(chǎng)有費(fèi)用單回來(lái)了,我現(xiàn)在應(yīng)該是全額沖回預(yù)估入賬的那張憑證后,再按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用借記工程施工,貸記項(xiàng)目備用金嗎?還是按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的金額沖成本?
老師,建筑公司,6月份有回來(lái)發(fā)票但是我忘記沖減暫估分錄了,我在7月份的賬上補(bǔ)一下,但是7月份的實(shí)際成本只有9萬(wàn),我忘記沖減的暫估分錄是30萬(wàn),如果我在7月補(bǔ)完了之后就是利潤(rùn)表出來(lái)的本期營(yíng)業(yè)成本是-21萬(wàn),而且7月份沒(méi)有收入,這個(gè)怎么處理好呢
辦公室裝修一萬(wàn)五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須單獨(dú)新增個(gè)管理費(fèi)用裝修費(fèi)呢
老師,我張問(wèn)一下,工程施工用的反光背心,給工人買(mǎi)的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢(qián),這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢(qián)。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬(wàn)五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須計(jì)入待攤費(fèi)用里按期分?jǐn)偅?/p>
麻煩找下樸老師,老師用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老板,我們公司平時(shí)有雇用一些老板講課,對(duì)方給我開(kāi)了一張:授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司也幫他代扣代繳個(gè)人所得稅了,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司申報(bào)殘疾人保障金時(shí)計(jì)算工資總額包不包含這些老師的授課費(fèi)在內(nèi)?
請(qǐng)問(wèn)老師,出口貨物信息,出口貨物耗用進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件金額,是什么意思,稅務(wù)推送的。出口商品信息,禁止出口或不退稅。推送讓做報(bào)關(guān)單確認(rèn),不明白這是什么意思
老師,外購(gòu)的貨物,贈(zèng)送客戶,視同銷(xiāo)售,確認(rèn)增值稅銷(xiāo)項(xiàng),會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入吧
老師,問(wèn)一下之前多交了附加稅現(xiàn)在申請(qǐng)退回,申請(qǐng)了抵扣稅費(fèi),那這個(gè)要怎樣做分錄
老師,24年9月份有一個(gè)銷(xiāo)售額稅點(diǎn)報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在把申報(bào)表修改后補(bǔ)交了稅款,我是不是要把24年的申報(bào)表都做修改


是生產(chǎn)銷(xiāo)售混凝土的
你好,借原材料貸銀行存款,借生產(chǎn)成本貸原材料制造費(fèi)用應(yīng)付賬款借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
實(shí)際發(fā)生沖回憑證該怎么做呢
你好,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。