直接做紅字分錄沖銷

您好,往年的應(yīng)付賬款~暫估入庫(kù)在企業(yè)所得稅匯算清繳前未調(diào)回,但已繳稅,但賬一直掛著,現(xiàn)在怎么消?
老師,前幾年的暫估庫(kù)存商品,有五六家暫估多的,實(shí)際沒進(jìn)那么多商品,現(xiàn)在往來一直掛著,暫估的商品也有銷售掉了,匯算清繳沒做過納稅調(diào)整,帳把掛帳的往來消掉,怎么處理好呢
老師,想問下,2021年暫估的成本,應(yīng)付賬款~暫估 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳我已經(jīng)把暫估成本全額調(diào)整交稅了,那資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付賬款~暫估余額還一直掛著?怎么處理才能把這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款~暫估的余額去掉呢?
我在21年暫估了13萬應(yīng)付帳款,22年這筆錢不需要付了,所以我匯算清繳的時(shí)候交了所得稅,但是賬上一直掛著這筆應(yīng)付款,現(xiàn)在如何平賬?
請(qǐng)問老師,建筑行業(yè)暫估成本在匯算清繳前未到,目前已補(bǔ)繳所得稅,掛在賬上的應(yīng)付暫估款怎么處理
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費(fèi)用還是攤銷
你好,老師社保費(fèi)這個(gè)月不是有變動(dòng)嗎?那我從這個(gè)明細(xì)里面怎么能看出來這個(gè)浮動(dòng)的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個(gè)人簽的,對(duì)方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個(gè)人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購(gòu)買游戲幣,然后公司搞活動(dòng),贈(zèng)送游戲幣給客戶,贈(zèng)送形式很多,有充值滿送,有額外贈(zèng)送,完成任務(wù)贈(zèng)送,那么,贈(zèng)送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時(shí)候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報(bào)廢,報(bào)廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費(fèi),會(huì)計(jì)分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購(gòu),開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費(fèi)用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機(jī)送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?


這樣的話,庫(kù)存商品不夠沖呀
你當(dāng)時(shí)暫估怎么做的分錄?這筆商品確實(shí)有嗎
借庫(kù)存,貸應(yīng)付暫估,年底沒有沖,匯算清繳調(diào)了
我的意思是真實(shí)購(gòu)買的商品嗎
商品沒有,所以匯算時(shí)調(diào)增繳稅了
把把暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的都沖銷了
跨年了,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這樣沖,今年會(huì)不會(huì)有影響
今年通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整
小規(guī)模納稅人怎么調(diào)?@
小規(guī)模納稅人也是這么調(diào)整
好的,謝謝老師啦
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)