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請問老師,建筑行業(yè)暫估成本在匯算清繳前未到,目前已補繳所得稅,掛在賬上的應付暫估款怎么處理

2023-03-13 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-13 09:12

同學您好,一般不需要調整分錄,只需調納稅申報表

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快賬用戶1588 追問 2023-03-13 09:22

賬面上還掛著暫估款的余額怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:40

次月統(tǒng)一清理沖回,月底沒有票的再暫估 暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款

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同學您好,一般不需要調整分錄,只需調納稅申報表
2023-03-13
借應付賬款暫估 貸工程施工, 借工程施工貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整, 貸利潤分配,未分配利潤紅沖這個就可以的
2023-04-07
借應付賬款,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤。
2023-04-11
你好,沖掉預估,按發(fā)票來做就可以了。
2022-07-10
借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤小企業(yè)會計準則做賬
2022-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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