你好了 把完工的部分轉(zhuǎn)到庫存商品 沒有完工的還在生產(chǎn)成本里掛著?

用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結(jié)賬的時候,正常結(jié)這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
工業(yè)會計會計分錄,我們已經(jīng)做完了到月底兒現(xiàn)在我開始要結(jié)轉(zhuǎn)了,借這個生產(chǎn)成本直接材料,因為我們家這個企業(yè)是比較簡單的借這個生產(chǎn)成本直接材料帶這個原材料,你說我們這個原材料的就是說這個月是不是要把他這個余額兒。給結(jié)轉(zhuǎn)為零啊?
老師我們是有建筑資質(zhì)的小規(guī)模納稅人,承接了一個學(xué)校改建的一個工程,工期3個月,材料都是先拿貨的,現(xiàn)已完成,在審計結(jié)賬中,現(xiàn)在我們付了一部分材料款,處于公司規(guī)模不大,其他業(yè)務(wù)比較簡單,這個材料會計分錄能不能我直接借:主營業(yè)務(wù)成本-合同成本 貸:銀行存款能這樣做嗎?
你好 老師,我們公司年底銷售原材料鋼帶邊角料,這邊角料對于我企業(yè)來說就是廢料,生產(chǎn)時直接消耗已記入生產(chǎn)成本了,已經(jīng)分配在各個半成品中了,現(xiàn)在出售的收入我把它直接記入營業(yè)外收入可以嗎,開票我就直接開廢品收入
老師我去年暫估了5.8萬的原材料,原材料也領(lǐng)用了?,F(xiàn)在收到發(fā)票這個要怎么寫分錄?前面寫的 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估賬款 領(lǐng)用材料的時候 借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料-暫估 現(xiàn)在我收到發(fā)票要怎么寫分錄?我們匯算清繳的時候已經(jīng)把這個5.8萬調(diào)增了。我們是小企業(yè)準(zhǔn)者
在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,發(fā)生的后續(xù)支出怎么入賬?
一般納稅人 沒有開專票 取得的固定資產(chǎn)專票 (車輛) 如何入賬
一般戶能給個體戶開專票嗎,我是食品制造企業(yè)稅率13%,賣給個體戶羊肉片,能給他們開專票嗎?稅率是幾?
損益調(diào)整不用加減嗎?例題3
老師 固定資產(chǎn)清理的整個的會計分錄是?
老師,如果個稅申報系統(tǒng)因為企業(yè)的數(shù)據(jù)有一個尾數(shù)差,導(dǎo)致最后實發(fā)和個稅算下來的金額有1分錢的差,沒事的吧,可以忽略的吧
老師,我們?nèi)ツ晏幚砹艘惠v二手車,但是沒開票,也沒有申報,如果現(xiàn)在去更正去年的申報,那這一筆收入是做在去年的賬里還是做在這個月
稅前扣除是什么意思?不用調(diào)增的部分按比列調(diào)增是什么意思
老師,電商開票對于一個買家開一張票里面包含兩個商品,怎么跟其他發(fā)票一起批量開呢,我試了下,在多個公司一起開的話,它就是兩張發(fā)票,這樣就沒辦法一起上傳,如果單獨開的主又很費時間
老師,審計查出2022年原來會計將資產(chǎn)費用化,分錄為財務(wù)會計:借業(yè)務(wù)活動費一辦公費;貸:財政撥款収入;預(yù)算會計為:借:行政支出一辦公費;貸:財政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?
我計提完兒領(lǐng)完材料以后我要產(chǎn)品入庫,借這個庫存商品,帶這個生產(chǎn)成本直接材料和直接人工,你說這個直接材料兒這個數(shù)兒是我倒推成本的直接材料兒的數(shù)兒嗎?
生產(chǎn)成本不是倒推的。 是領(lǐng)用原材料和發(fā)生人工費時就計算出來數(shù)據(jù)的。