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老師這個未發(fā)貨,已開票的賬務如何處理啊

老師這個未發(fā)貨,已開票的賬務如何處理啊
2021-07-05 18:16
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-05 18:19

您好,借應收賬款,貸應交稅費應交增值稅

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快賬用戶3377 追問 2021-07-05 18:21

你是說只交稅

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快賬用戶3377 追問 2021-07-05 18:22

這樣可以嗎?

這樣可以嗎?
這樣可以嗎?
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齊紅老師 解答 2021-07-05 18:27

您好,是可以的,不滿足收入,不確認收入

頭像
快賬用戶3377 追問 2021-07-05 18:33

那這個分錄對么?

那這個分錄對么?
那這個分錄對么?
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齊紅老師 解答 2021-07-05 18:50

您好,分錄是沒問題的

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您好,借應收賬款,貸應交稅費應交增值稅
2021-07-05
您好,當月做無票收入,下月開了票沖無票收入再做正數(shù)分錄
2025-03-28
借:發(fā)出商品-客戶 貸:庫存商品 以后開票結轉成本 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅 借:主營業(yè)務成本 貸:發(fā)出商品-客戶
2025-03-28
借:物資采購(在途物資)應交稅金—應交增值稅(進項稅額)貸:現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款驗收入庫后借:原材料 / 庫存商品貸:物資采購(在途物資)
2021-04-08
同學你好 1.做未開票收入 2.做收入結轉成本 3.做收入結轉成本 4.做收入結轉成本 5.不管是沒出還是出了一部分都單獨做表統(tǒng)計登記
2022-12-15
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職稱:注冊會計師,稅務師

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