你好,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?

老師你好,火鍋餐飲連鎖店采購青菜,會(huì)計(jì)分錄咋做
老師你好,火鍋餐飲連鎖店,會(huì)員卡收入分錄咋做
老師你好,火鍋餐飲連鎖店,我想問你天天購買大豆腐、面條之類的,是不是也直接入主營業(yè)務(wù)成本,不計(jì)入原材料
老師你好,火鍋餐飲連鎖店,購買洗潔精成桶的,散裝的,做會(huì)計(jì)分錄是不是入主營業(yè)務(wù)成本 不計(jì)入庫存商品
老師你好,火鍋餐飲連鎖店,出現(xiàn)現(xiàn)金短款,會(huì)計(jì)分錄咋做?
送客戶螃蟹和五糧液能直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
你好老師。公司法人的紅利所得怎么繳納稅款?
老師,個(gè)體戶查賬征收,買了一個(gè)人經(jīng)營者的社保,但是我工資不申報(bào)經(jīng)營者,我在個(gè)人經(jīng)營所得稅用拿6萬元,那我社保費(fèi)個(gè)人部分怎么處理
老師 公司銷售的都是和田玉產(chǎn)品(手鐲 手串 掛件 等)開具發(fā)票時(shí) 是不是稅收分類編碼都是一樣的 在百旺云賦碼平臺(tái)搜好像不太一樣(有的還是錯(cuò)的 顯示什么煙) 我用一樣的稅收分類編碼可以嗎
老師,專利轉(zhuǎn)讓開專票還是普票,我們是受讓方
請(qǐng)問老師,公司個(gè)稅忘記申報(bào)產(chǎn)生罰款50,由員工直接支付的,沒在工資里扣,完整的會(huì)計(jì)分錄是什么
董孝彬老師 請(qǐng)幫忙看看 接上個(gè)問題,去年的這道考題,我把整個(gè)5年的數(shù)都列出來了(請(qǐng)看圖片的第一張Excel表),最終納稅調(diào)增=納稅調(diào)減。我有個(gè)疑問,使用權(quán)資產(chǎn)初始入賬金額就不等于租賃負(fù)債零時(shí)點(diǎn)的金額的(請(qǐng)看Excel表的標(biāo)橘色),為什么最后還能納稅調(diào)增=納稅調(diào)減?好神奇,我想知道是什么能導(dǎo)致這樣的結(jié)果?
董孝彬老師 請(qǐng)幫忙看看 那是不是可以這樣來理解:1?? 就是租賃負(fù)債的利息費(fèi)用賬上的數(shù)稅局認(rèn)可的,單就利息而言稅會(huì)沒有差異;2?? 稅局不認(rèn)可的是有這項(xiàng)使用權(quán)資產(chǎn)所以會(huì)計(jì)上它所產(chǎn)生的折舊稅法不認(rèn)可,但是稅法認(rèn)可零時(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債,又因?yàn)榱銜r(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債的金額跟使用權(quán)資產(chǎn)的入帳金額一樣,所以5年下來看總數(shù),納稅調(diào)增=納稅調(diào)減,是這樣嗎?
8月 9月的費(fèi)用,10月拿的報(bào)銷單據(jù)過來,11月份報(bào)銷審批通過,費(fèi)用應(yīng)該做在什么時(shí)候,還是美金
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬/1.09*0.03


老師,辦一個(gè)會(huì)員卡10元,100個(gè)就是100元,直接算在主營業(yè)務(wù)收入不行嗎?,要入到預(yù)付賬款
你好,是銷售會(huì)員卡卡片本身的收入,而不是來消費(fèi)的餐飲收入,是這個(gè)意思??
我知道老師,就得入到預(yù)防賬款,月末在沖回預(yù)防賬款對(duì)嗎老師。 借:庫存現(xiàn)金 貸:預(yù)防賬款
你好,沒有預(yù)防賬款這個(gè)科目的?
我說錯(cuò)了老師,預(yù)收賬款,這樣分錄對(duì)吧!
你好,收到預(yù)收款是這樣做分錄的?
謝謝老師了
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝