你好,對(duì)是否需要簽訂合同沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定。 采購(gòu)合同(購(gòu)銷(xiāo)合同)的情況下,,需要繳納印花稅?
我有一項(xiàng)業(yè)務(wù),我方作為貿(mào)易公司,與上游印尼供貨商簽訂采購(gòu)合同,與下游日本客戶簽訂銷(xiāo)售合同,貨物直接從印尼發(fā)往日本,請(qǐng)問(wèn)一下,我們的成本核算的話,需要繳納哪些稅收呢?比如企業(yè)所得稅,印花稅等等。
有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下,簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同會(huì)產(chǎn)生印花稅,向我們這種門(mén)店都是零售業(yè)務(wù),我開(kāi)了個(gè)眼鏡店,驗(yàn)光配鏡的,都不用簽合同,我還需要繳納印花稅嗎?還是只要有收入就需要繳納印花稅,我以前單位會(huì)計(jì)都是按銷(xiāo)售收入直接計(jì)提的印花稅,根本不區(qū)分是不是簽過(guò)合同
一般來(lái)說(shuō),采購(gòu)某些貨物(和第三方)是否需要簽訂合同,還是說(shuō)下訂貨單就可以了;假如采購(gòu)合同(購(gòu)銷(xiāo)合同)的情況下,是否需要繳納印花稅
你好。請(qǐng)問(wèn)一下就是我公司工程所需要的材料全部讓一個(gè)貿(mào)易公司去進(jìn)行采購(gòu)了。然后問(wèn)題有:1、貿(mào)易公司和供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同,那么我們公司和貿(mào)易公司是簽訂委托采購(gòu)合同還是單純采購(gòu)合同。2、材料的發(fā)貨單供應(yīng)商是直接發(fā)到我們公司項(xiàng)目所在地的,所以單子的抬頭是直接寫(xiě)的我們公司。那這樣會(huì)不會(huì)和合同不一致,是否是要求供應(yīng)商的發(fā)貨單對(duì)接貿(mào)易公司,然后貿(mào)易公司再給我們發(fā)貨單呢?
老師您好 請(qǐng)問(wèn)一下 關(guān)于簽訂合同印花稅。比如第一種 只簽訂了 供應(yīng)合同 沒(méi)有約定金額 只寫(xiě)了 供應(yīng)單價(jià)。這種要不要交印花稅 要交的話應(yīng)該怎么交。如果是去年的沒(méi)有交沒(méi)有管 現(xiàn)在用不用管。第二種 比如簽了購(gòu)銷(xiāo)合同約定了 金額 但實(shí)際要在未來(lái) 才有采購(gòu)需求和事實(shí)、只是提前預(yù)付給對(duì)方貨款了、這種要不要交 什么時(shí)候交
老師,供銷(xiāo)社收到財(cái)政補(bǔ)貼的農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)貼,是發(fā)給下面實(shí)際提供服務(wù)的公司或者個(gè)人的(比如水稻種植合作社),供銷(xiāo)社收到財(cái)政補(bǔ)貼給開(kāi)發(fā)票(與銷(xiāo)售收入行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼),這種發(fā)票,然后我們?cè)趺醋鲑~,補(bǔ)貼是按畝數(shù)補(bǔ)的,這需要交增值稅嗎?還有錢(qián)一直沒(méi)發(fā)給供銷(xiāo)社,項(xiàng)目已經(jīng)在做,收到下面的發(fā)票怎么做賬,麻煩老師詳細(xì)解答哈,謝謝!
請(qǐng)董老師回答? 某企業(yè)2024年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)400萬(wàn)元,當(dāng)年10月,將一批自產(chǎn)貨物通過(guò)公益組織捐給貧困地區(qū)?!盃I(yíng)業(yè)外支出”列支捐贈(zèng)支出93萬(wàn)元,該批貨物的成本80萬(wàn)元,市場(chǎng)售價(jià)為100萬(wàn)元(不含稅價(jià))。 要求:計(jì)算上述業(yè)務(wù)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
我們是小規(guī)模 怎么查詢別的公司有沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票 麻煩寫(xiě)的詳細(xì)點(diǎn)的步驟
公司法人機(jī)構(gòu)在北京,社保也在北京繳納,但工程項(xiàng)目在昆明,外經(jīng)證已報(bào)驗(yàn),工資在昆明發(fā)放,這種情況,個(gè)稅從北京轉(zhuǎn)到昆明申報(bào)繳納,對(duì)納稅人(已有北京戶口及住房)享受北京政策有什么不利影響嗎?還是在京交個(gè)稅沒(méi)什么額外優(yōu)惠?
老師,如何做個(gè)人薪金所得稅會(huì)計(jì)相關(guān)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值事,借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)盈利8萬(wàn)我要交多少個(gè)稅,是怎么計(jì)算的
老師,收到對(duì)方公司增值稅專用發(fā)票37800元,實(shí)際結(jié)算付款為35280元,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)抵扣如何操作,可以抵扣多少?
綠植栽種是什么行業(yè),麻煩老師說(shuō)一下
老師您好,現(xiàn)在可以紅沖今年5月份開(kāi)的發(fā)票嘛