你好,本期是否有稅額,主表填寫了嗎
稅控服務(wù)費(fèi)280填寫完附表四和減免表后,主表沒數(shù)據(jù)什么原因?期末留抵與我賬上的留抵稅額正好差280元
老師好!請問稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)280元,我填了稅額抵減表,申報(bào)以后,我看稅額沒有抵減 為什么呢?
在申報(bào)增值稅時填了抵減稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi),怎么應(yīng)交稅額沒有少呢?
老師,我買的稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)全額抵減,報(bào)稅的時候填增值稅減免稅這個表,然后選擇稅控系統(tǒng)及專用設(shè)備抵減這一項(xiàng)對嗎
老師, 有稅控服務(wù)費(fèi)280抵扣的時候, 是填寫增值稅減免申報(bào)表還是稅額抵減情況表呢?
出租房子都要交什么稅
運(yùn)輸公司使用外部個人車輛,怎么樣能夠稅務(wù)合規(guī),以及物流公司取得合法的發(fā)票費(fèi)用
請問老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,有直接外購出口,能不能退稅
紙質(zhì)火車票的退票費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅稅率是多少
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我第一欄增加了未開票的收入,第二欄是原來的開票金額
免稅收入增值稅,這個記賬,不需要貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,只需要借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入就可以不
老師,想問一下,公司中標(biāo)的業(yè)務(wù)中,以租代售,我們買的固定資產(chǎn),開發(fā)票是經(jīng)營租賃,最后租賃期結(jié)束,固定資產(chǎn)所有權(quán)歸承租方所有,我們這邊出租方要如何處理賬上的固定資產(chǎn)呢? 承租方賬上不能確認(rèn)固定資產(chǎn),只能要求我們給開經(jīng)營租賃費(fèi)
有稅額,主表不是自動生成的嗎?
不是的,主表需要自己填寫的
主表怎么填?
你好,填寫到主表第23行就可以了
23行應(yīng)納稅額減征額,填本月數(shù),對嗎?
你好,對,填寫本月金額
就是主表23行,附表4,還有其他需要填的嗎?
沒了,填完了了應(yīng)該就抵減掉了
好的,可是我現(xiàn)在都點(diǎn)申報(bào)了,顯示申報(bào)成功,怎么修改呢?
你好,你是否已經(jīng)扣款了?
還沒有扣款
那你要修改什么,剛才這個沒有填寫上嗎
是啊,剛才主表23行沒有填呢
不是啊,你23行填寫一下你抵減稅額
那你在電子稅務(wù)局修改一下,做更正處理
就是剛才23行沒填,只填了附表4 ,然后點(diǎn)了申報(bào),顯示申報(bào)成功了,怎么修改?
有個更正申報(bào)的,你更正一下就行了
是主頁旁邊的錯誤更正嗎?
你截圖我看看,我們是單獨(dú)的地方