那這個(gè)到底是不是收入呢

老師,5年前的開票收入未做收入帳,當(dāng)時(shí)有開票,只是少記收入了,收款時(shí)直接掛在應(yīng)收賬款的貸方收款的,去年利潤虧了,要調(diào)增一部分收入,可以通過,借:應(yīng)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎,稅務(wù)上是講無票收入,還是講營業(yè)外收入呢
我們項(xiàng)目采用項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制。甲方支付工程款時(shí)會(huì)直接扣款水電費(fèi)啊,罰款啊,比如100萬工程款,實(shí)際到賬就到了95萬,還有5萬就是扣款了。然后我們結(jié)算的時(shí)間,會(huì)要求項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人把5萬打進(jìn)來,這個(gè)5萬就當(dāng)作應(yīng)收賬款了,是不會(huì)退還給他們的。那這樣子的話,入賬的時(shí)候這筆收到的5萬能直接沖銷應(yīng)收賬款嗎?
老師,這個(gè)是不是可以這么說,就是比如哈,我賣出商品我也確認(rèn)收入并開了發(fā)票,那么也就產(chǎn)生了增值稅納稅義務(wù),如果這時(shí)候我和買家商量好走私戶轉(zhuǎn)賬的話(比如剛好5萬),那我實(shí)際上已經(jīng)收到了這筆款項(xiàng)(5萬),但是呢我作為銷售方我的賬上依然掛著應(yīng)收賬款這筆業(yè)務(wù)(5萬),那么過了半年我會(huì)計(jì)將這筆5萬的業(yè)務(wù)給做了壞賬處理,等到過了1年之后是不是就能完全確認(rèn)為損失作為專項(xiàng)申報(bào)從而少繳納企業(yè)所得稅???那這樣作為銷售方是不是我就得了便宜呢
老師,您好!我們是物流行業(yè)的,由于運(yùn)輸過程中出現(xiàn)事故,導(dǎo)致需要給客戶賠償,在上月做賬的時(shí)候已經(jīng)做了借:應(yīng)收賬款 12萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入 12萬,這個(gè)月要做客戶賠償5萬,我直接就做了借:營業(yè)外支出—賠償款 5萬,貸:應(yīng)收賬款 5萬,最終做出來我的報(bào)表不平,是不是中間少了一個(gè)過度科目了
老師你好,就是我們公司就是今年然后是嗯5月份,然后就是收回了一筆款項(xiàng),嗯,但是這個(gè)款項(xiàng)嘛,它其實(shí)是不走對(duì)公的,但是已經(jīng)開出去發(fā)票了,然后但是一直掛著應(yīng)收賬款也不行,然后我就說把它沖平吧,我們只能用以現(xiàn)金收款的方式?jīng)_評(píng),這樣的話你看現(xiàn)金收款我開一張收據(jù)行嗎?證明收了對(duì)方的現(xiàn)金了,現(xiàn)金大概就是有1萬多的有,有3萬多的,是不是這樣的都不合規(guī)啊,但是沒辦法,我們這個(gè)走不了對(duì)公
老師,電商erp旺店通的打單、審單、退換貨這些都不是電商會(huì)計(jì)要做的事吧?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),用的金蝶云星辰軟件,企業(yè)剛生產(chǎn)三個(gè)月左右,前期入庫不準(zhǔn),我現(xiàn)在到了,將前期原材料全部組裝單一個(gè)成品里面。然后庫存這原材料為0 已盤點(diǎn)出現(xiàn)在的庫存,我想把現(xiàn)在盤點(diǎn)的原材料、庫存商品從其他入庫入進(jìn)去數(shù)量和大概成本單價(jià)。然后從明天開始,啟用庫存軟件,然后原材料入庫的話就是采購入庫入進(jìn)去。明天下班前用組裝單將白天領(lǐng)料加工成的半成品入進(jìn)去〔子件是原材料 組件是半成品〕。對(duì)嗎老師, 然后半成品領(lǐng)用變成商品也用組裝單。每天這樣做,可以嗎老師。 然后賣貨那邊銷售出去。做銷售出庫單。就是這個(gè)這個(gè)月成本核算都能查出來嗎? 頭疼的我想撤攤子。
@董老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
哪里領(lǐng)餐飲酒店的帳
如果上完了直播課可以一直看回放嗎。有沒有時(shí)間限制
公司其他應(yīng)收款掛著員工的賬100萬,這錢用于公司運(yùn)行的,一直掛著,對(duì)員工有什么影響
老師,普票銷售方銀行信息系統(tǒng)里怎么添加
業(yè)務(wù)員拿報(bào)銷單來,入庫單數(shù)量金額會(huì)計(jì)可需要與送貨單發(fā)票核對(duì)了?
業(yè)務(wù)員拿報(bào)銷單來,入庫單數(shù)量金額可需要與送貨單發(fā)票核對(duì)了?
老師,我們支付了一年的房租,還沒取得發(fā)票,付錢時(shí)候怎么入賬,后續(xù)怎么入賬

