同學(xué)您好, 您這個作為盤盈來處理
你好,我想問一下,我注冊了公司,營業(yè)執(zhí)照已經(jīng)拿到了,公司賬戶也開了,也申請稅務(wù)備案了,這幾個月都是0報稅,但是目前工廠還在建,前面建廠的資金都是私人拿的,沒有存在公司賬戶里面,現(xiàn)在為了管理,我想把錢存進(jìn)公司賬戶,統(tǒng)一支出,方便記錄,公司目前還沒有營業(yè),只有支出,沒有收入,現(xiàn)在我想問,存進(jìn)去以后再拿出來建廠需要上稅嗎?就目前的情況我們需要注意那些問題,比如0報稅是不是只能連續(xù)半年,超過半年就要被吊銷營業(yè)執(zhí)照。
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因?yàn)楣靖惴康亻_發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補(bǔ)做以前老板支付給別人的一些設(shè)計費(fèi)、過渡費(fèi)用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費(fèi)、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
老師好 我公司以前自己育的苗 還有流轉(zhuǎn)過來山上的樹 樹也沒花錢買 山上自帶的 原來都沒記賬 現(xiàn)在要想把這些資產(chǎn)都記到賬里 通過什么科目合適???
老師,去年底新接收的公司情況是這樣的,貨幣資金資產(chǎn)200=負(fù)債36000+實(shí)收資本30000-未分配利潤65800, 1,我是不是應(yīng)該讓上一家公司把他們前五年的賬要過來, 2,實(shí)收資本,我們領(lǐng)導(dǎo)問怎么處理好,是否給原法人還是記自己名下?原來公司虧損買入,虧65800,那么還用給原法人錢嗎? 3,如果記在現(xiàn)法人名下,應(yīng)該馬上補(bǔ)交印花稅,對吧 我做個撤資就可以了,對吧
請問 老師,我們單位有一些樹要賣,原來沒有歸屬,財政局給此批文讓我們自己賣,我們公司委托長春評估公司評估完了,我們公司也開完董事會決議,蓋完公章了,現(xiàn)在我們需要怎么下賬里,下完賬我們還得把這些樹給掛到網(wǎng)上進(jìn)行拍賣,怎么做這個賬? 注明:這樹是我們子公司不在賬上的,可以做固定資產(chǎn)盤盈吧,然后怎么轉(zhuǎn)給我們?
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報錯了?
老師 這樣利潤就增加了不少啊 通過哪個科目核算?
同學(xué)您好, 您這個實(shí)際銷售才會產(chǎn)生利潤
老師是用以前年度損益調(diào)整科目核算嗎?
同學(xué)您好, 您這個也是可以的
以前年度損益調(diào)整科目期末是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
同學(xué)您好, 您這個是不用,要轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤的
那這個科目余額最后要去哪里?請老師指導(dǎo)
就是以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤里面
老師的意思是不用轉(zhuǎn) 一直在這個科目掛著嗎?
您好,最后就在這里了
以前年度損益調(diào)整是損益類科目 一直掛著不結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?求知 老師能否詳細(xì)解釋一下
同學(xué)您好, 轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤