同學(xué),你好,我有,但是我不知道怎么發(fā)給你
請問老師,我們是建筑業(yè)一般納稅人,有異地預(yù)繳各項(xiàng)稅金,其中,預(yù)交的增值稅在我們報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)扣除,預(yù)交的印花稅和附加稅在我們當(dāng)期報(bào)表時(shí)不體現(xiàn),那么企業(yè)所得稅呢?需要在季報(bào)時(shí)扣除嗎?
請問那位老師有 一般納稅人 增值稅 所得稅 印花 匯算清繳 幾張報(bào)表的主表和附表的模版 最好是天津市的 我想看一下 最好是可以打印出來
老師你好,我們現(xiàn)在是服務(wù)類6%的一般納稅人,想要沖紅去年還是小規(guī)模期間對外開具的1筆1%稅率的100萬收入,請問現(xiàn)在一般人增值稅表單要怎么填寫。是否需要改2021年的年度所得稅匯算清繳報(bào)表?
老師好,想請教個(gè)問題,我是第一次申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,這個(gè)表有點(diǎn)看不明白,我調(diào)增了一萬多塊錢的業(yè)務(wù)招待費(fèi),顯示是要交稅,但公司是2021年成立的,享受地方性補(bǔ)貼,我申報(bào)的時(shí)候叫我交稅223.72元,要打印申報(bào)表出來又顯示已申報(bào)無需繳納,這是什么意思,麻煩老師幫解疑一下,謝謝。
老師,能問下,手上一整年申報(bào)的增值稅附加稅,印花稅數(shù)據(jù),能申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳和財(cái)務(wù)年度報(bào)表嗎?今天遇到一批代理記賬,他們就靠這些數(shù)據(jù)申報(bào)完了,我看那個(gè)帳的利潤表,余額表,推算出他要繳納兩萬多的稅,但是他們處理了只要幾千
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除政策,企業(yè)在享受政策的時(shí)候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對公賬戶發(fā)了兩個(gè)月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報(bào),此時(shí)稅務(wù)局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對公賬戶有備注工資
這兩道題中第二題的 A選項(xiàng)不太理解,不是正常情況下標(biāo)準(zhǔn)差和方差的結(jié)論應(yīng)該是一致的嘛 標(biāo)準(zhǔn)差通常的話最高值就是單項(xiàng)資產(chǎn)中標(biāo)準(zhǔn)差較高的,但是他們的最小標(biāo)準(zhǔn)差不一定是組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差那個(gè),因?yàn)榭赡軙?huì)出來比最低的組合中還要低的最小方差組合。 但是第二題為什么就說兩種證券中較低的標(biāo)準(zhǔn)差的那個(gè)呢?
營業(yè)執(zhí)照沒有經(jīng)營期限,但是章程的營業(yè)期限是十年,目前已經(jīng)到期,可以修改章程再增加十年嗎