您好,不算去年的,只算今年的
老師,請問下去年計(jì)提的成本是不是要在匯算清繳前把發(fā)票開回來?并且把款轉(zhuǎn)出去才不用交稅?
老師老師請問一下,21年人員工資保報(bào)多了,今年已經(jīng)更正個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),年度匯算清繳的時(shí)候也把多的金額調(diào)增了,那賬上還需要沖減去年多做的工資部分嗎?
請問老師,網(wǎng)上稅務(wù)局可以改2020年的所得稅匯算清繳嗎?改了之后是不是還要把2021年的匯算清繳也改了是嗎?所得稅可以往少了改嗎
請問一下 季度申報(bào)所得稅收入少申報(bào)了 但是年度還沒匯算清繳 我到年度匯算清繳把收入補(bǔ)上去 這種情況要不要補(bǔ)稅的
請問老師,在22年對21的成本進(jìn)行了匯算清繳的調(diào)整,成本調(diào)小了,交了一些稅金,請問這個(gè)的話要怎么做賬呢需要去21年把賬改了嗎。
請問老師,公司地址變更后基本戶信息需要變更嗎?
您好,是的,如果被合并公司的凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù),合并公司使用被合并公司的虧損彌補(bǔ)會(huì)受到限額限制。根據(jù)稅法規(guī)定,當(dāng)被合并企業(yè)凈資產(chǎn)為負(fù)時(shí),合并企業(yè)可以彌補(bǔ)的虧損金額不能超過被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為零的部分,也就是說,虧損彌補(bǔ)是有限額的,不能全額使用被合并公司的虧損來抵稅。具體限額計(jì)算通常是按照被合并企業(yè)凈資產(chǎn)的絕對值來確定,超過這個(gè)限額的虧損部分,合并公司就不能用來抵扣自己的應(yīng)納稅所得額了。 老師,這個(gè)問題如果被合并公司凈資產(chǎn)的公允價(jià)值是負(fù)數(shù),是不是合并公司就不能用被合并公司的彌補(bǔ)虧損了
老師,供應(yīng)鏈行業(yè)是什么流程,和制造業(yè)有什么區(qū)別?
電商客戶支付的商品運(yùn)費(fèi)是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎
請問現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅人數(shù)不能只申報(bào)1人了嗎?
現(xiàn)在讀4年級(jí),想上數(shù)學(xué)輔導(dǎo)課,如何報(bào)名?
老師印花稅、水利建設(shè)專項(xiàng)收入、殘疾人就業(yè)保障金的計(jì)稅依據(jù)各是什么呢?
老師,晚上好! 新到公司,公司賬務(wù)代賬公司做?,F(xiàn)在我過來不知道具體需要先做什么,在做什么!是否需要和代賬公司對接一下?請老師給予指導(dǎo),感謝!
請問怎么添加多家單位的個(gè)稅社保
老師,餐飲業(yè)成本核算主要是什么流程 我學(xué)了制造業(yè)成本核算能去上手餐飲嗎?
是不是匯算清繳完了就不用再去算他的成本票了呢,老板說算上,我怎么和他說好呢
上年的都結(jié)算完了,也不差票,不需要算