你好,請(qǐng)看圖片箭頭指向的地方,余額方向錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)?shù)慕璺蕉皇琴J方。 最后余額是借方的
老師幫忙看一下,我寫的這個(gè)應(yīng)收賬款,對(duì)嗎?最后是借方余額正確嗎
老師,幫忙看一下這個(gè)本月合計(jì)數(shù)借貸方金額應(yīng)該怎樣寫?是把整個(gè)借方余額都加上,還是從6月4號(hào)開始加
我這樣做,最后得出來是在借方 我標(biāo)了明細(xì)表上是余額負(fù)的,老師 老師,期初余額款+回款-稅款-代墊-發(fā)貨款-余額=返款 老師能幫我算下嗎 我老師算的不對(duì)[捂臉] 老師幫我看下唄,我算了余額最后還是借方的,明細(xì)上是負(fù)數(shù)
郭老師 我這樣做,最后得出來是在借方 我標(biāo)了明細(xì)表上是余額負(fù)的,老師 老師,期初余額款+回款-稅款-代墊-發(fā)貨款-余額=返款 老師能幫我算下嗎 我老師算的不對(duì)[捂臉] 老師幫我看下唄,我算了余額最后還是借方的,明細(xì)上是負(fù)數(shù)
老師,您好,發(fā)上月工資在貸方,交這月保險(xiǎn)在借方,對(duì)嗎?這樣一個(gè)月再來是沒有余額的,但是我感覺不對(duì),您能幫忙看看嗎?謝謝
子公司把電腦固定資產(chǎn)等抵總公司借款,需要什么流程,要開發(fā)票嗎
老師,請(qǐng)問承包經(jīng)營(yíng)合同印花稅稅率多少
老師,為什么求平均資本成本率的時(shí)候,借款和債券的為什么不是稅后的呢
老師好!請(qǐng)問8月開出往年的無票銷售生產(chǎn)廢料收入發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。
老師 待認(rèn)證進(jìn)行稅額在貸方需要咋處理
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,從哪里找原因?
請(qǐng)問 A公司是小規(guī)模公司設(shè)計(jì)公司,開票給B公司設(shè)計(jì)費(fèi)后如何做分錄?
7月分錄 1.借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 416645.28 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額24998.72 應(yīng)付賬款441644 2.借:應(yīng)收賬款 374000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 352830.19 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅額 21169.81 8月分錄 1.借:應(yīng)收賬款 741326 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入699364.15 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅額41,961.85 7月已結(jié)轉(zhuǎn),8月未結(jié)轉(zhuǎn),怎么做增值稅及附加稅的分錄
資產(chǎn)負(fù)債表重分類。預(yù)收賬款那里是怎么取數(shù)?
老師,合同上桌30張,25天,6元/張/天,合計(jì)金額4500這個(gè)專票單位,數(shù)量怎么開合適
額額,這個(gè)余額都應(yīng)該在借方是吧?
你好,應(yīng)收賬款科目的余額應(yīng)當(dāng)在借方的?