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一、編制會計分錄: A工廠12月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下: 1、4日,用銀行存款支付產(chǎn)品廣告費500元。 2、6日,用現(xiàn)金支付辦公用品費400元。 3、7日,銷售給美聯(lián)工廠甲產(chǎn)品200件,單位售價500元,銷項增值稅16000元,款項已收存銀行存款戶.甲產(chǎn)品成本為60000元 4、18日,銷售給勝利工廠甲材料300件,單位售價500元,銷項增值稅24000元,款項尚未收到。甲材料成本為90000元。 5、31日,收到員工張某的罰款收入2000元,存入銀行。 6、31日,計提本月管理部門固定資產(chǎn)折舊1500元。 7、31日,將本月份損益類賬戶的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。

一、編制會計分錄:
A工廠12月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下:
1、4日,用銀行存款支付產(chǎn)品廣告費500元。
2、6日,用現(xiàn)金支付辦公用品費400元。
3、7日,銷售給美聯(lián)工廠甲產(chǎn)品200件,單位售價500元,銷項增值稅16000元,款項已收存銀行存款戶.甲產(chǎn)品成本為60000元
4、18日,銷售給勝利工廠甲材料300件,單位售價500元,銷項增值稅24000元,款項尚未收到。甲材料成本為90000元。
5、31日,收到員工張某的罰款收入2000元,存入銀行。
6、31日,計提本月管理部門固定資產(chǎn)折舊1500元。
7、31日,將本月份損益類賬戶的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。
2021-07-02 20:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-02 20:45

你好 1,借:銷售費用,貸:銀行存款 2,借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金 3,借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 4,借:應收賬款?,貸:其他業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:其他業(yè)務成本 ?,?貸:原材料 5,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入 6,借:管理費用,貸:累計折舊 7,借:主營業(yè)務收入,其他業(yè)務收入,營業(yè)外收入,貸:銷售費用,管理費用,主營業(yè)務成本,其他業(yè)務成本,本年利潤 分錄已經(jīng)給出,你可以根據(jù)業(yè)務發(fā)生情況自己把數(shù)據(jù)代入進去就是了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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