你好 借 預(yù)收 5 貸收入? 銷項
老師,3月份甲公司給我們打了12000的預(yù)收款,我做借銀行存款,帶預(yù)收賬款。6月份我們給甲公司開票開5萬元的,現(xiàn)在如何做賬?
老師,早上好。1月份我們的客戶給我們對私轉(zhuǎn)了7萬,我當時做的借銀行存款7貸應(yīng)收賬款7,2月份我們對私給他們轉(zhuǎn)過去了,借應(yīng)收賬款7貸銀行存款7,她對公給我們轉(zhuǎn)了7萬,我給他們開了票,內(nèi)賬外賬都是我在做,我內(nèi)賬怎么做這筆分錄啊,
老師啊,我們幫掛靠的公司開票給甲方,我們做賬的話,開票確認收入,稅錢他給我們了。我是公司項目獨立核算。開票的稅錢也會交給公司。我是這么做的分錄,1,借銀行存款 貸預(yù)收賬款 2,借預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)付款 武漢公司 3,借,其他應(yīng)付款 武漢公司 貸,銀行存款,這樣有一個問題,就是開票增值稅費我怎么做分錄才能把預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款 武漢公司,這兩個科目做平。
學員:6月初開了60000給A公司,A公司6月沒有打款6萬過來憑證怎么做?7月份打款過來了,還要做什么憑證? 老師:6月份憑證: 借:預(yù)付賬款 60000 貸:銀行存款 60000 說明:支付給A公司的預(yù)付款項 7月份憑證: 借:銀行存款 60000 貸:預(yù)付賬款 60000 說明:收到A公司的還款 不是我們采購,是我們提供了服務(wù)費6萬哈
老師,我6月份收到對方開的7月份的租金發(fā)票,我這邊做的會計分錄: 收到下個月的發(fā)票時 借:其他應(yīng)收款-甲公司 貸:應(yīng)付賬款---甲公司 等到7月份的時候 借:管理費用-租金 貸:其他應(yīng)收款-甲公司 付租金 借:應(yīng)付賬款-甲公司 貸:銀行存款
費用類的科目需要用往來科目過渡嗎?
老師,專票已發(fā)出紅字確認單,對方也確認了,然后再怎么開紅字發(fā)票
應(yīng)收賬款余額是銷項稅額,月末做了結(jié)轉(zhuǎn)。 這一筆要怎么沖銷
債券投資和其他債券投資,在外幣折算這一章作為貨幣,為什么在非貨幣性資產(chǎn)交換在補價小于25%時候,卻作為非貨幣性資產(chǎn)了?
老師我單位是糧食局單位國企,單位把單位的土地打埂,澆水、等承包給承租方,這種費用咋樣做賬
老師好,請問一下,我二季度已經(jīng)交了13萬的所得稅,一季度交了418984.97元?,F(xiàn)在更正二季度的所得稅表,這個已交所得稅中沒包含二季度的13萬?我該如何處理?我應(yīng)該補繳的是984868.12-418984.97-130000萬
老師好,一般納稅人,裝修服務(wù)開票開幾個點?
小規(guī)模納稅人一個季度開票金額是1015938.88收到發(fā)票金額是1321516.72季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候結(jié)轉(zhuǎn)多少合適?判斷的依據(jù)是什么?
老師您好,行政復(fù)議這一節(jié)里申請人舉證責任里認為被申請人不履行法定職責的,這段話里不履行法定職責是指什么?
老師你好,廣告業(yè)文化建設(shè)費是怎么計稅的,能舉例說明一下嗎?
老師,預(yù)收5?可剩下的款38000還沒有回款給我們啊!
你好 看錯金額了?? 借 預(yù)收 5-12000? 應(yīng)收也用這個科目? 貸收入? 銷項
老師,那之后甲公司把38000打款給我們,我又該如何做賬?
你好 借銀行 貸預(yù)收??