同學,你好。首先你要比對帳、發(fā)票、銷售單的差異;因為現(xiàn)在申報表是自動采集發(fā)票盤中已開發(fā)票。所以,比對出差異后,這個月記賬將已記賬上個月未開發(fā)票的金額紅沖后按照本月實際開票金額確認收入
老師 我們是銷售牙科器械的公司,我們有個業(yè)務系統(tǒng)叫千方百劑,我是根據(jù)這個系統(tǒng)里面的出庫單做銷售收入,即庫存商品一出庫 ,我就確認收入。但是跟我們的開票情況不太一致,這兩者之間有差異,導致財務報表里面的銷項稅和金稅盤系統(tǒng)里的銷項稅不一致,報稅時應該怎么處理呢 報表怎么辦
老師好,5月份的申報金額比賬上的少,因為開票人員離職了,系統(tǒng)里的銷售單是銷售做的,就是說有一部分銷售的單子發(fā)票沒有開出去,財務報表又要填到報稅系統(tǒng),怎么處理
假如10月份銷售20000萬,給購買方讓利1000,11月份開發(fā)票收款的時候是按照20000萬按照折扣5%開的(但是開票系統(tǒng)開出跟計算機算會有幾分錢的出入),10月份做賬應該怎么做賬務處理,11月份開票收款又怎么做賬務處理,10月份申報增值稅的時候按照什么金額報
因為是稅局系統(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細那里,那個表上那個數(shù)據(jù),導入的金額都是正確的,跟開票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時候他帶進去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項稅額這里是不能修改的,所以說今年這樣累計下來差了兩分錢,就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬? 就是我賬上的科目數(shù)額沒有做錯,稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌?,申報表上比賬上多兩分錢,申報表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應交稅費-應交增值稅科目 借方余額)
請問下老師,本月開了沖紅發(fā)票,請問這個負數(shù)銷售額在電子稅務局增值稅申報時填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來的開票金額是沒有扣掉負數(shù)銷售額的,沖紅開的稅率有好幾個,請問怎么填呢
老師,現(xiàn)核查發(fā)現(xiàn)24年購進的物品有兩百多萬沒有發(fā)票,但今年做24年匯算清繳的時候沒注意到這個問題,請問現(xiàn)在該怎么辦?
老師,公司按照上年度平均工資交社保,是按照實發(fā)的還是應發(fā)的?
別人讓幫忙做個賬,給了1000塊錢,需要怎么處理,需要申報個稅嗎
個體戶如果核定的是 8萬 /月,季度開了35萬。經(jīng)營所得是 35萬算還是 35-8*3=11萬來算呢
老師,你好!我想咨詢一下公司籌建期間老板墊資了200多萬,應該是其他應付款、用在租地80萬,其他的100多萬都是用在管理費用、銷售費用,資產(chǎn)負債表上借方這200多萬應該體現(xiàn)在哪個科目里面?資產(chǎn)的總額相當于就沒有金額嗎?
商業(yè)企業(yè)計提工資:借:銷售費用—工資費 貸:應付職工薪酬—工資費 我打電腦做賬科目二級明細是借:銷售費用_職工薪酬 貸:應付職工薪酬—職工工資
老師,現(xiàn)在電商可以用網(wǎng)址注冊嗎?有沒有相關(guān)文件分享
上海建筑工程會計求帶,費用詳議
老師,我想咨詢一下,我那個新的公司就被限制了嘛?然后他現(xiàn)在要開一張租金的發(fā)票。那么,我租金發(fā)票,我是不是從我起租的那一個月,然后到現(xiàn)在目前為止幾個月,然后租金多少錢這樣子開,然后我發(fā)給那邊,讓他們幫我開就好。是這樣子嗎?只要說租金是多少,然后幾個月這樣子就可以是嗎?
老師,我們掛靠中深建業(yè)公司做工程,買材料開發(fā)票給他們公司做賬,抵扣款我們可以拿回來,應該怎么做帳呢?
必須要紅沖嗎
系統(tǒng)銷售那一塊不歸我管,沖銷很麻煩
同學,如果不紅沖,就只能,把應紅沖的業(yè)務不確認收入
那報表上怎么處理,上報數(shù)據(jù)的時候怎么辦,而且上月沒有開票的要在這個月補出來
同學,你好本月末應該賬目確認收入累計額和納稅申報表累計額一致