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5月認證了專用發(fā)票,但是6月才提交報銷單進行付款,這種情況要怎么進行賬務(wù)處理呢?

2021-06-30 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-06-30 15:23

你好,五月份借管理費用,進項貸,其他應(yīng)付款。

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齊紅老師 解答 2021-06-30 15:23

六月份借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

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快賬用戶4858 追問 2021-06-30 15:32

但是單據(jù)6月才給我

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齊紅老師 解答 2021-06-30 15:35

那你認證了,你得做賬吧。

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快賬用戶4858 追問 2021-06-30 16:13

好的,我知道了,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-06-30 16:15

不用客氣,工作愉快。

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你好,五月份借管理費用,進項貸,其他應(yīng)付款。
2021-06-30
你好 借:財務(wù)費用(紅字) 借應(yīng)交稅費-進項稅
2021-06-30
你好,補做入賬處理? 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022-04-28
長記錄進項稅就可以哦。
2023-09-13
同學(xué)你好,1月份交單的,算到01月份的費用,如果公司對于期間的費用劃分很嚴格,也可以先把費用提到12月份去,
2022-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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