同學你好 對的 是這樣的哦
老師,報關單上的運費,保險,還有雜費,是不是,都包含在海關增值稅發(fā)票里了呢,然后這些都入到商品成本了呢,但是我付運費這些后,還會收到運費,保費的發(fā)票,這些就不能再入費用了,是這樣嗎
老師,我們公司收到了進貨方的結算單。有海關進口增值稅,國際運保費是增值稅普通發(fā)票,代理進口費是專用發(fā)票,請問這些單據(jù)怎么做賬呢?
我們是有進銷存的,因為是進口商品,有各種稅費,清關費,但是要急著出貨,所以入庫成本只算了商品進價+進口增值稅+關稅,且清關費和海運費,清關公司還沒那么快給,倉儲費也是,所以這些后續(xù)費用都知入到了應付賬款-A公司那里,但是那些后續(xù)的費用本來是進到成本的,現(xiàn)在就是搞到成本小了,利潤大了,應付賬款余額為負數(shù)
存貨的采購過程中,如果那些保險費,裝卸費,運輸費等等都要計入采購成本。假設說我價款發(fā)票不含稅100元,10元/千克不含稅,那就是10千克。實務中如果那些費用都要計入采購成本,假如那些費用合計30元,我實際到庫的確是10千克,但是加上那些費用,我的單價就變成13元/千克,這是提高了我的單價嗎?因為實務中,都是要錄入數(shù)量金額的,單價就跟價款發(fā)票對不上了。
存貨的采購過程中,如果那些保險費,裝卸費,運輸費等等都要計入采購成本。假設說我價款發(fā)票不含稅100元,10元/千克不含稅,那就是10千克。實務中如果那些費用都要計入采購成本,假如那些費用合計30元,我實際到庫的確是10千克,但是加上那些費用,我的單價就變成13元/千克,這是提高了我的單價嗎?因為實務中,都是要錄入數(shù)量金額的,單價就跟價款發(fā)票對不上了。
請問老師,退貨的話,是退差額比較好,還是都退回來,重新打比較好
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒有再付租金,6月開始我司租給了B租客,請問4-6月我司應該如何申報房產稅?
老師,我電子稅務局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費和房費一起交的,開票進來只寫的物業(yè)費,可以不,
個稅申報的時候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計扣除應該是3萬,現(xiàn)在累計扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結息10元錢,怎么做會計分錄?
我司2024年匯算清繳時有一筆費用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經支付費用報銷,匯算清繳時做了納稅調減,24年財務報表未分配利潤也做了調整?,F(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產負債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調整后的,我的賬務軟件上的報表是調整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?按理來說,他產生了10萬的利潤,是不是應該要做一個會計分錄的?
老師 25年6月結賬了 發(fā)現(xiàn) 資產負債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計凈利潤,5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢,這樣財務報表輸入電子稅務局里面行嗎?
還有老師,我在銀行的借款,還款的話 憑證附件只需要銀行的轉賬回單即可嗎,還是需要別的一些補充呢
其他的可以不要的哦?