借,庫存商品等 應(yīng)交稅費,增值稅 貸,銀行存款 就除了增值稅其他的都放在你那個產(chǎn)品成本。
老師 我們讓一家公司代理幫我們進口一臺印刷設(shè)備 然后代理方只給了我們一張海關(guān)進口增值稅專用繳款書 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個單位 請問這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開一張國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票嗎
老師 我們讓一家公司代理幫我們進口一臺印刷設(shè)備 然后代理方只給了我們一張海關(guān)進口增值稅專用繳款書 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個單位 請問這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開一張國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票嗎
老師下午好,我們公司是做代理進口的,是這樣的,我們進口報關(guān)模式報關(guān)單是單抬頭進來的,對客戶我們會額外收取代理費,清關(guān)費。發(fā)票開具貨值、進口關(guān)稅、代理費清關(guān)費~代理費和清關(guān)費能單獨開服務(wù)票6%么?還是必須加進貨值和關(guān)稅、進口增值稅一起開13%
老師,我們公司收到了進貨方的結(jié)算單。有海關(guān)進口增值稅,國際運保費是增值稅普通發(fā)票,代理進口費是專用發(fā)票,請問這些單據(jù)怎么做賬呢?
請問我們請的代理貨運公司,他們自己的抬頭進口了貨物,但是收取的代理費用他們的進口增值稅票給我們當(dāng)發(fā)票,這個可以嗎?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
老師,結(jié)算單上面有一筆外匯銀行費472,是他手寫在這個單據(jù)上面的。我就附這個單據(jù)做賬可以嗎?
可以的,他這個可以作為入賬依據(jù)的,沒問題的。
老師,結(jié)算單上面的對外購付匯進口商品貨款為404633.65。這個金額沒有單據(jù)顯示出來。海關(guān)進口增值稅的完稅價格是404080.46。差了幾百。不過我們實付給他們的貨款確實是結(jié)算單的最后總計金額。這個又怎么處理呢?
差額的幾百有可能是因為匯率差異導(dǎo)致的,這個不影響。
哦,這樣的哈。那就按這些單據(jù)入賬,然后成本就按結(jié)算單上的金額做賬就行了,是吧?
對的對的,就是這個意思。
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你工作愉快