借,庫存商品等 應交稅費,增值稅 貸,銀行存款 就除了增值稅其他的都放在你那個產品成本。
老師 我們讓一家公司代理幫我們進口一臺印刷設備 然后代理方只給了我們一張海關進口增值稅專用繳款書 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個單位 請問這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開一張國內的增值稅專用發(fā)票嗎
老師 我們讓一家公司代理幫我們進口一臺印刷設備 然后代理方只給了我們一張海關進口增值稅專用繳款書 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個單位 請問這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開一張國內的增值稅專用發(fā)票嗎
老師下午好,我們公司是做代理進口的,是這樣的,我們進口報關模式報關單是單抬頭進來的,對客戶我們會額外收取代理費,清關費。發(fā)票開具貨值、進口關稅、代理費清關費~代理費和清關費能單獨開服務票6%么?還是必須加進貨值和關稅、進口增值稅一起開13%
老師,我們公司收到了進貨方的結算單。有海關進口增值稅,國際運保費是增值稅普通發(fā)票,代理進口費是專用發(fā)票,請問這些單據(jù)怎么做賬呢?
請問我們請的代理貨運公司,他們自己的抬頭進口了貨物,但是收取的代理費用他們的進口增值稅票給我們當發(fā)票,這個可以嗎?
你好,轉出不成功又退回來的這種是不用記賬的吧,就是計成功轉出去的,對吧
公司欠股東的錢長時間還不上,其他應付款掛長了又怕有風險,請問一下還可以還可以怎么處理
老師請問,稅費優(yōu)惠政策紅利賬單,是不是有減免退稅?
公司研發(fā)項目名稱賬上記錯了,但2025年一直都記了研發(fā)支出,小企業(yè)會計準則,調賬直接借研發(fā)支出——錯誤項目名稱 借研發(fā)支出——正確項目名稱負數(shù)嗎
請問老師按季度申報財務報表的時候, 申報資產負債表,是按照科目余額表,本季度最后一個月,期末余額填寫。 申報利潤表, 利潤表當中本期金額,是按這個季度三個月的,本期發(fā)生額相加填寫。 利潤表當中累計金額,是按這個季度最后一個月利潤表 ,本年累計填寫。 對嗎?
老師 AB是一個關聯(lián)公司 都在一起辦公沒有物流單據(jù)可以嗎?
6月計提附加稅 交的時候又差異 少交了0.01 這個7月應交稅費附加稅這個貸方就會有余額呢 怎么調整呢 營業(yè)稅金及附加也結轉損益了
老師請問一下,我們是生產大門的,每個月的工業(yè)產值是不是只算稻谷的耗用量,水電,人工不包含進去
最后一問我怎么算的比原購置價格還低?不過按照題目意思應該也更低才對。。。我看不出我哪里算錯了,最大最小法不就是令凈現(xiàn)值等于零來算臨界值嗎?
生態(tài)城的建筑企業(yè),項目在東麗區(qū)需要預繳企業(yè)所得稅嗎
老師,結算單上面有一筆外匯銀行費472,是他手寫在這個單據(jù)上面的。我就附這個單據(jù)做賬可以嗎?
可以的,他這個可以作為入賬依據(jù)的,沒問題的。
老師,結算單上面的對外購付匯進口商品貨款為404633.65。這個金額沒有單據(jù)顯示出來。海關進口增值稅的完稅價格是404080.46。差了幾百。不過我們實付給他們的貨款確實是結算單的最后總計金額。這個又怎么處理呢?
差額的幾百有可能是因為匯率差異導致的,這個不影響。
哦,這樣的哈。那就按這些單據(jù)入賬,然后成本就按結算單上的金額做賬就行了,是吧?
對的對的,就是這個意思。
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你工作愉快