你好,正在回復(fù)題目
請(qǐng)問老師,20年的匯算清繳已完成,資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤(rùn)是15000,匯算清繳時(shí)經(jīng)過調(diào)整,又調(diào)增利潤(rùn)8500元,補(bǔ)繳所得稅425。那現(xiàn)在要申報(bào)21年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,那資產(chǎn)負(fù)債表上的期初數(shù)要調(diào)整嗎?都調(diào)整哪些?調(diào)整是否還要編制會(huì)計(jì)分錄?
去年預(yù)提的成本比實(shí)際發(fā)生的多了,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增補(bǔ)交所得稅,匯算清繳后賬務(wù)怎么處理,成本多提的數(shù)和,應(yīng)付賬款-暫估,怎么調(diào)整,賬面能調(diào)對(duì)?用了以前年度損益賬戶,但調(diào)完了發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不一致,這樣申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)有問題嗎,勾稽不一致的報(bào)表需要調(diào)整嗎,還是正常申報(bào)就可以,還是需要手動(dòng)調(diào)整報(bào)表期初未分配利潤(rùn)數(shù)?謝謝
老師好,我想請(qǐng)問一下,如果我所得稅匯算清繳的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒有動(dòng)賬,只是申報(bào)表調(diào)整項(xiàng)上調(diào)整了,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”來處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)。老師,匯算清繳還沒申報(bào),本月做調(diào)整分錄,調(diào)整去年12月計(jì)提工資分錄 借 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)100 借管理費(fèi)用—工資-100。假設(shè)去年賬上的管理費(fèi)用合計(jì)2000。第一,第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里已按照2000申報(bào)。既然做了跨年費(fèi)用的調(diào)整,那么去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是不是按照2100申報(bào),還是按照2000申報(bào)?第二匯算清繳的賬載金額是來自去年財(cái)務(wù)軟件里的累計(jì)數(shù),還是來自去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
想問下,我公司2025.1月申報(bào)期結(jié)束后在金蝶系統(tǒng)里調(diào)賬了,但是沒有更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅表,說是2024匯算清繳直接做調(diào)整,現(xiàn)在4月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的上年年末金額和前期金蝶里調(diào)整過的報(bào)表金額不一致,我現(xiàn)在是否應(yīng)該先更正2024.12月財(cái)務(wù)報(bào)表,更正了的話那財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)表和我2024.12月的所得稅表不一致,可以只更改24.12月財(cái)務(wù)報(bào)表,不更正24年的所得稅表么,因?yàn)楸緛碡?cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表和所得稅表應(yīng)該數(shù)據(jù)一致,然后所得稅表這塊直接在匯算清繳里進(jìn)行調(diào)整可以么
老師,員工工資比法人工資高,合理嗎
老師,小規(guī)模納稅人,減免的教育附加和地方教育附加和有水利還需要當(dāng)月計(jì)提或者做賬嗎?
1、構(gòu)成權(quán)益交易是什么意思,并舉例 2、發(fā)行股票買東西使用的是什么準(zhǔn)則。
老師進(jìn)項(xiàng)稅留底是什么意思 我們應(yīng)交增稅是多少呢
老師好,個(gè)人所得稅一般什么時(shí)候截止申報(bào)呢?
老師好,建筑公司扣完掛靠方的稅費(fèi)和管理費(fèi),應(yīng)該轉(zhuǎn)給掛靠方10萬,又存在預(yù)交稅款1萬,這個(gè)是掛靠方墊付的,這樣的話建筑公司是不是要轉(zhuǎn)給掛靠方11萬呢?
水利建設(shè)專項(xiàng)收入的計(jì)稅依據(jù)是什么
老師,請(qǐng)問這樣子 我的資產(chǎn)負(fù)債表正確了嗎
為啥我申報(bào)企業(yè)所得稅 提示顯示沒有申報(bào)的稅種,營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本 利潤(rùn)總額都沒有填寫呢,6月份利潤(rùn)表累計(jì)有凈利潤(rùn)的20多萬呢
沒有內(nèi)銷,只有外銷貨物申報(bào)增值稅只填附表一免稅18行未開具發(fā)票銷售額,還有增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表出口免稅序號(hào)1填6月關(guān)單收入,就這兩張表需要填?首單沒有退下來,附表二需要填嗎?
這個(gè)費(fèi)用是在哪個(gè)年度入賬?分錄是?
納稅調(diào)減和未分配利潤(rùn)是如何調(diào)整的?
費(fèi)用發(fā)票是24年的,25年3月入賬,當(dāng)時(shí)做了24年的納稅調(diào)減,然后調(diào)整了24年的資產(chǎn)負(fù)債表,增加了其他應(yīng)付款,減少了未分配利潤(rùn)
發(fā)票日期是24年的
25年3月入賬分錄發(fā)下看看
調(diào)整了24年的資產(chǎn)負(fù)債表?如何調(diào)整的,
24年調(diào)整未分配利潤(rùn),也得調(diào)整對(duì)應(yīng)利潤(rùn)表
25年3月分錄本來是直接入的25年費(fèi)用,但做匯算清繳的說24年發(fā)票要調(diào)整到24年去,所以后來又讓我把分錄做了更正,做到以前年度損益調(diào)整科目了
那就24年體現(xiàn)利潤(rùn)表,25年不再確認(rèn),否則重復(fù)了
25年確認(rèn)了,就不應(yīng)該再改24年利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表了吧
匯算清繳是不是不用改24年的報(bào)表的,如果改了,就得改24年賬才能對(duì)的上
是的,只能確認(rèn)一次,可以用以前年度損益調(diào)整
那我問問匯算清繳的,應(yīng)該不改24年報(bào)表才對(duì)得上
你現(xiàn)在不需要修改24賬套,24匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬,25入賬用以前年度損益調(diào)整