除了填寫附表一和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表外,通常還需要填寫主表。同時(shí),首單未退下來也可能需要填寫附表二。 如果企業(yè)取得了用于出口貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,且進(jìn)行了退稅勾選,根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局的答復(fù),需要將相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》第26行“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”。若未進(jìn)行退稅勾選,而是做了抵扣勾選,則需要在附表二中將對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額填入“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”相關(guān)欄次。
老師好,填寫增值稅納稅申報(bào)表,是不是就是填寫下主表的應(yīng)稅貨物銷售額,本月數(shù)。還有附表一的未開具發(fā)票銷售額,及附表三的本期服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額,9%的填寫在9%的,5%的填寫在5%的,6%填寫在6%的,具體有哪個(gè)填寫哪個(gè)。簡(jiǎn)單來說就是填寫一下不含稅銷售和銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)簡(jiǎn)單核對(duì)下OK,再點(diǎn)生成主表,再申報(bào),對(duì)嗎
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請(qǐng)退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報(bào) 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報(bào)明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對(duì)應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對(duì)嗎,然后再作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎?
您好,季度銷售不超過4萬(wàn),開的是普通發(fā)票,3%減按1%,免征增值稅,申報(bào)的時(shí)候只填未達(dá)起征點(diǎn)增值稅及附加稅申報(bào)表就可以了嗎?附列資料一,二和減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填嗎?如果要填的話,全部含稅收入和含稅銷售額怎么填?本期發(fā)生額和本期扣除額怎么填?可以舉個(gè)例子嗎?謝謝啦
我們有一筆外貿(mào)在5月確認(rèn)收入 ,但是不想在6月(所屬期5月)申報(bào)退稅 ,想在7月1日(所屬期6月)申報(bào)退稅, 但是我也應(yīng)該在下周一申報(bào)增值稅(所屬期5月)的時(shí)候在附表1免抵退中 ,未開票金額也需要填寫這比銷售額吧? 然后在所屬期(6月)填寫增值稅申報(bào)表就不填寫這筆收入了 對(duì)吧?
老師好 我想問一下 2023年小規(guī)模未開發(fā)票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個(gè)季度是30萬(wàn)元免征額對(duì)嗎?還有填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),只是需要填寫1列11行(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,如果需要填寫,請(qǐng)問減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇哪個(gè)?具體的
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營(yíng)范圍,圖二開票開哪個(gè)比較合適呢
您好!老師!請(qǐng)問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師,您好!請(qǐng)教您 一般納稅人企業(yè)出租廠房,房廠是2016年4月30日前取得的,請(qǐng)問是按5%開嗎?能不能按9%開呢?
傳媒公司紅酒拿來做活動(dòng)招待客戶的專票可以抵扣嗎客戶抽獎(jiǎng)的
老師,麻煩寫一下關(guān)系于銷售退回的分錄,謝謝
自己有個(gè)小規(guī)模建筑公司,和個(gè)體,現(xiàn)在在代記賬公司,想轉(zhuǎn)回來自己做,需要怎么做?有什么需要注意的地方
老師,已取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是沒有勾選,也沒有用途確認(rèn),需要填附表二26? 27? 28行嗎
老師,首單還沒退下來
不需要。 根據(jù)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》填寫說明,第26欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”,反映本期認(rèn)證相符,但按稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣,而未申報(bào)抵扣的增值稅專用發(fā)票情況;第27欄“期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”是對(duì)第26欄數(shù)據(jù)的累計(jì);第28欄“其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣”,反映截至本期期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,且按規(guī)定不允許抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。 由于你尚未對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行勾選和用途確認(rèn),不屬于上述已認(rèn)證相符的情形,因此無需填寫附表二的26、27、28行。待后續(xù)進(jìn)行勾選確認(rèn)后,再根據(jù)勾選用途對(duì)應(yīng)填寫相應(yīng)欄次即可。
非常感謝老師,您的意思是什么時(shí)候用途確認(rèn)了,次月在填附表二26? 27? 28行,對(duì)嗎? 第二個(gè)問題4月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已用途確認(rèn),也在5月申報(bào)4月增值稅附表二的26 27? 28已填列,這個(gè)沒關(guān)系吧,只是首單沒退下來
同學(xué)你好 對(duì)的 2,是這樣的哦
師,商貿(mào)出口企業(yè)印花稅申報(bào)是不是跟國(guó)內(nèi)申報(bào)的一樣嗎,再次跟您確認(rèn)下出口商貿(mào)企業(yè)二季度印花稅申報(bào)是關(guān)單金額(價(jià)稅合計(jì))+購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品金額(不含稅金額)兩者之和申報(bào)印花稅嗎?
對(duì)的,就是這兩個(gè)金額
非常感謝老師,您會(huì)萬(wàn)福的
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝