同學(xué)您好,建議把問題拆開來提問哦,問題量較大的話,老師接手會(huì)慢哦

注冊會(huì)計(jì)師在對甲公司進(jìn)行審計(jì)時(shí),考慮對下表所列應(yīng)收賬款進(jìn)行函證,在不考慮樣本量的前提下,請指出注冊會(huì)計(jì)師應(yīng)選擇的函證對象,并說明理由。A公司 應(yīng)收賬款30000000,賬齡2年,B公司應(yīng)收賬款50000,賬齡1.5年,原因是因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生糾紛,C公司應(yīng)收賬款800,賬齡6個(gè)月,D公司應(yīng)收賬款100元,賬齡1.5年,原因甲公司的重要債權(quán)人,本年度交易頻繁。E公司應(yīng)收賬款200000,賬齡3年。
單位名稱金額賬齡備注]A公司100000002-5年B公司100000年以內(nèi)C公司2000002年C公司因產(chǎn)品質(zhì)量問題與D公司發(fā)生糾紛D公司5000D公司是D公司的關(guān)聯(lián)公司E公司100001年半要求:1.如果應(yīng)選擇3個(gè)債務(wù)人進(jìn)行函證請確定查賬人員應(yīng)如何選擇?2.如果丙公司回函稱”貴公司已開出紅字退貨發(fā)票5000元,本公司不欠貴公司任何款項(xiàng)“。查賬人員應(yīng)如何處理?
注冊會(huì)計(jì)師在對甲公司進(jìn)行審計(jì)時(shí),考慮對下表所列應(yīng)收賬款進(jìn)行函證,在不考慮樣本量的前提下,請指出注冊會(huì)計(jì)師應(yīng)選擇的函證對象,并說明理由。A公司應(yīng)收賬款30000000,賬齡2年,B公司應(yīng)收賬款50000,賬齡1.5年,原因是因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生糾紛,C公司應(yīng)收賬款800,賬齡6個(gè)月,D公司應(yīng)收賬款100元,賬齡1.5年,原因甲公司的重要債權(quán)人,本年,度交易頻繁。E公司應(yīng)收賬款200000,賬齡3年。
2、A注冊會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)X公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)表。審計(jì)工作底稿記載了審計(jì)項(xiàng)目組對應(yīng)收賬款實(shí)施進(jìn)一步審計(jì)程序的相關(guān)情況。部分內(nèi)容如下:(1)控制測試表明,X公司賒銷審批及信用管理制度執(zhí)行有效,控制風(fēng)險(xiǎn)很低,A注冊會(huì)計(jì)師擬不對應(yīng)收賬款的計(jì)價(jià)和分?jǐn)傉J(rèn)定實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序;(2)X公司應(yīng)收甲公司3筆貨款,賬齡分別為5個(gè)月、15個(gè)月和38個(gè)月。2017年12月收到甲公司償還的2017年7月份產(chǎn)生的部分貨款后,X公司直接抵減了“3年以上”賬齡組的應(yīng)收賬款余額。A注冊會(huì)計(jì)師認(rèn)為該情況不影響應(yīng)收賬款余額,從而不構(gòu)成錯(cuò)報(bào);(3)A注冊會(huì)計(jì)師沒有將2017年末賬齡為“2-3年”的應(yīng)收賬款納入函證范圍,并在審計(jì)工作底稿中說明了未函證的原因是這部分應(yīng)收賬款與2016年末賬齡為“1-2年”的應(yīng)收賬款相比沒有任何變化。(4)A注冊會(huì)計(jì)師基于應(yīng)收賬款違反存在認(rèn)定必然引起營業(yè)收入違反發(fā)生認(rèn)定這一關(guān)系,要求項(xiàng)目組成員根據(jù)應(yīng)收賬款違反存在認(rèn)定的金額和相關(guān)稅率推算出營業(yè)收入違反發(fā)生認(rèn)定的發(fā)生額,一并建議X公司調(diào)整;(5)X公司2017年末以應(yīng)收丙公司的貨款向某銀行辦理了貼現(xiàn)。項(xiàng)目組成員檢查后確認(rèn)了X公司進(jìn)行了正確的
1.注冊會(huì)計(jì)師對ABC公司2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),ABC公司的應(yīng)收賬款如下表所示:客戶名稱金額/元賬齡備注甲公司280000002年乙公司600001.5年因質(zhì)量問題發(fā)生糾紛丙公司8006個(gè)月丁公司4001.5年甲公司的重要債務(wù)人,本年度交易頻繁戊公司3000003年根據(jù)上表信息,請說明注冊會(huì)計(jì)師應(yīng)該選擇哪幾家公司進(jìn)行函證,并說明理由。
老師,我們本月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我交稅的時(shí)候做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,但正確的好像應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。我那樣做可以嗎,需要調(diào)整嗎
老師,公司就一個(gè)股東,現(xiàn)在想增加一個(gè)股東,帳利潤是負(fù)數(shù),需要交什么稅呢
上月向農(nóng)民收購的小米因倉庫保管不善發(fā)霉,賬面成本5970(含運(yùn)費(fèi)120) 進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣 求這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,你好有半個(gè)月沒開工,只開工了半個(gè)月,機(jī)器的折舊還有廠房的折舊,該怎么歸集?
老師好,辦稅人員最多可以添加幾個(gè)?
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤與期末貨幣資金有關(guān)系嗎
老師你好,我們公司賣了一輛車!當(dāng)時(shí)公司沒有開票!稅務(wù)要求在當(dāng)月更正(25.03月份)!增值稅和印花稅及附加稅我都已更正!企業(yè)所得稅是否也必須更正
老師,這兩份工作證明模板,是不是一份是已離職但以前工作過的證明。一份是在職的工作證明。那我明年報(bào)考中級時(shí),這兩份證明任選其一嗎?
我們?nèi)ツ旮兜囊还P房租40000元,對方?jīng)]有開票來,現(xiàn)在找他們開票的話,他們說當(dāng)時(shí)簽合同的主體開不了房租租賃類目發(fā)票,需要重新簽合同,然后給了一份合同主體變更三方協(xié)議,這樣的協(xié)議可以簽嗎
請問我公司收客戶的技術(shù)服務(wù)費(fèi),成本怎么算?是員工的工資?


老師,這是一個(gè)問題分開問我怕問資料給的不夠全面
麻煩您幫我解答下