你好,目前政策截止到21年年底
營(yíng)業(yè)稅時(shí)期,以不動(dòng)產(chǎn)抵償債務(wù),投資入股是否征收營(yíng)業(yè)稅
請(qǐng)問(wèn)這題沒(méi)有籌資活動(dòng)吧?主要看②甲公司原持有丙公司80%的股權(quán),2×25年又斥資5000萬(wàn)元自B公司取得丙公司另外10%的股權(quán)。至此甲公司持有丙公司90%的股權(quán)并仍然控制丙公司。甲公司與B公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。③甲公司原持有丁公司80%的股權(quán),2×25年出售丁公司10%的股權(quán),取得價(jià)款7800萬(wàn)元,出售后甲公司持有丁公司70%的股權(quán),仍然控制丁公司。 A.投資活動(dòng)現(xiàn)金流入為6500萬(wàn)元 B.籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出為0 C.籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入為0 D.投資活動(dòng)現(xiàn)金流出為9000萬(wàn)元 答案 ?選項(xiàng)A,投資活動(dòng)現(xiàn)金流入=④6500-500=6000(萬(wàn)元);選項(xiàng)B,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出=②5000(萬(wàn)元);選項(xiàng)C,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入=③7800(萬(wàn)元);選項(xiàng)D,投資活動(dòng)現(xiàn)金流出=①10000-1000=9000(萬(wàn)元)。
老師,自然人和小規(guī)模納稅人怎么界定呢?比如自然人代開(kāi)發(fā)票,他是按照小規(guī)模納稅人來(lái)增值稅起征自然人的起征點(diǎn)按次的話是500,按月的話是20,000,但是呢小維娜人呢?月收入低于100,000以下,他是免征增值稅的,這兩個(gè)我應(yīng)該按照哪個(gè)來(lái)決定呢?
24年有幾筆預(yù)付,也沒(méi)有發(fā)票,就在沒(méi)有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了,現(xiàn)在把這個(gè)錯(cuò)誤糾正,改24年的賬 然后改申請(qǐng)表 行不 ?
事業(yè)單位通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)債支付服務(wù)費(fèi)。怎么賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開(kāi)始是個(gè)人獨(dú)資,后面有人注資進(jìn)來(lái)20萬(wàn),原來(lái)的老板占80%,后來(lái)的占20%,這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對(duì)?。啃枰兏男┠??
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說(shuō)一下第五題,徹底不會(huì)了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識(shí)?
什么時(shí)候開(kāi)始的
你好,去年疫情期間就開(kāi)始了
請(qǐng)講解一下這個(gè)賬務(wù)處理 是什么意思
錯(cuò)了不是這個(gè)圖 是這個(gè)
你好,這個(gè)就是你增值稅減免了,所得稅需要繳納
是每次減免的增值稅都要做收入嗎
是的,每期都要這樣處理的
減免的稅額是計(jì)入 營(yíng)業(yè)外收入呢 還是其他收益
你看你什么準(zhǔn)則,有其他收益就做到這個(gè)科目,不是的話做到營(yíng)業(yè)外收入
是減免的增值稅 應(yīng)該計(jì)到營(yíng)業(yè)外收入 還是其他收益
我上面的回答你看到了嗎?就是看你什么準(zhǔn)則,小企業(yè)準(zhǔn)則沒(méi)有其他收益這個(gè)科目計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入處理的,其他核算方法是有這個(gè)科目的就計(jì)入其他收益
月銷(xiāo)售額不超15萬(wàn) 免征增值稅 如果我在5號(hào) 銷(xiāo)售額是8萬(wàn) 我也不知道這個(gè)月超把超15萬(wàn) 那怎么做賬務(wù)處理
你就正常處理的,到季末在就免稅再結(jié)轉(zhuǎn)
不明白怎么處理 舉個(gè)例子吧 謝謝
比如你一月5萬(wàn),二月5萬(wàn),三月3.一共是13萬(wàn),平時(shí)該怎么做收入的就怎么做 借:銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 到4月申報(bào)時(shí) 借應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
這是一個(gè)記賬公司的賬務(wù)處理 他是到季度末 才開(kāi)的票嗎
這個(gè)不太清楚,沒(méi)準(zhǔn)是都做在了季末,不一定開(kāi)票在季末