你好 借管理費用貸預付賬款

問一下,預付半年的房租,未收到發(fā)票時做賬:借:預付賬款-房租貸:銀行存款 每月攤銷:借:管理費用 貸:預付賬款-房租 那發(fā)票回來怎么做賬?
老師,我預付房租的時候入賬 借:預付賬款 貸: 其他應付款, 那么我收到房租發(fā)票的時候該怎么入賬呢?
預付賬款-租賃費。 付款的時候,沒收到專票 收到專票的時候,如何入賬 怎么把進項稅額,調出來? 預付的時候 借:預付賬款 貸:銀行存款。 收到票的時候,又不能入費用,那這個進項稅額,啥時候,做進科目呢 月末,有個預付賬款的攤銷: 借:管理費用-租賃費 貸:預付賬款-租賃費
老師我們收到房東開的房租發(fā)票36w怎么做賬。付房租的時候做的借:其他應付款-xx貸銀行。
老師 咨詢你一個問題 比如店鋪租金 一個月10000 我10月性支付了一個季度的租金3萬 12月才收到發(fā)票 那我10賬 借:預付賬款-房租 3萬 貸:銀行存款 3萬 10月計提房租 借:管理費用-房租 1萬 貸預付賬款 1萬 到12月我就全部沖完了預付 那,我收到發(fā)票的時候 怎么做賬呢?
請問老師,我收到的進項紅字發(fā)票,只要沒有經過我確認紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進項稅金轉出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險,我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結轉到成本中
老師,您好,請問下什么是財務建模?
老師好,老師我們是建筑行業(yè)給別人公司開具的勞務費發(fā)票,我做應收賬款,主營業(yè)務收入分錄對嗎?還是說我應該做成主營業(yè)務成本呢
老師,請問我這樣成本票的分錄和結轉成本的分錄,是正確的嗎?
老師好,可以幫忙解答一下這道題的解題思路嗎?里面的實收資本和資本公積,未分配利潤都能夠成什么影響?
電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)有抵扣聯(lián)嗎
老師,銷售物品,少收了100元,這個做什么科目
老師,有根據財務報表編制現(xiàn)金流量表的課程嗎
老師,贈送出納的課,在哪里看
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快