同學(xué),你好,需要做一筆相反的分錄,然后在做一筆正確的
之前的會(huì)計(jì)做賬,把2019年的庫存全部結(jié)轉(zhuǎn)到成本去了?,F(xiàn)在公司銷售商品,發(fā)現(xiàn)是2019年進(jìn)的一批貨。那現(xiàn)在該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?需要調(diào)整2019年的庫存和成本嗎?
公司之前會(huì)計(jì)把一項(xiàng)技術(shù)做成了庫存商品,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整回?zé)o形資產(chǎn)呢?
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表庫存商品是負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負(fù)數(shù)那庫存商品就不是負(fù)數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表存貨還有在產(chǎn)品是負(fù)數(shù)。我要怎么調(diào)整?因?yàn)槲沂墙ㄖ袠I(yè)。我們?cè)O(shè)計(jì)工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負(fù)數(shù)的
老師 之前會(huì)計(jì)把固定資產(chǎn)當(dāng)成庫存商品賣出了 現(xiàn)在固定資產(chǎn)增多選像這樣的要怎么入賬呢
老師,之前公司的會(huì)計(jì)在22年底,把剩下的庫存商品全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,不過實(shí)際有庫存,在22年匯算時(shí) 不是利潤總額就是負(fù)數(shù)嗎,然后今年稅務(wù)局讓把成本加回來,那么我剛剛報(bào)23年匯算時(shí) 我調(diào)表填到30號(hào)了,調(diào)增了,那么目前分錄怎么做?之前結(jié)轉(zhuǎn)不是 借成本 帶庫存商品
2024年股東從公司借款,2025年股東又歸還了借款,現(xiàn)在稅務(wù)要我提供2024年其他應(yīng)收款明細(xì)賬,這種情況需要補(bǔ)繳個(gè)稅嗎?
公司購買稻谷,把稻谷加工脫殼后直接銷售大米,增值稅和企業(yè)所得稅免嗎
竹木行業(yè)會(huì)計(jì)分錄和成本核算
一般納稅人進(jìn)貨進(jìn)項(xiàng)票未抵扣怎樣做賬,抵扣時(shí)又怎樣寫分錄
我接手一家?guī)?,表上?shí)收資本500萬,我查明細(xì)帳,2011年開始建帳的,期初余額就有實(shí)收資本500萬,但現(xiàn)查不到證據(jù),這個(gè)能算實(shí)繳完成嗎?
老師,公司出租固定資產(chǎn)的每月折舊怎么做賬
生鮮配送企業(yè)損耗率如何計(jì)算
請(qǐng)問個(gè)體工商戶兼職都是按工資薪金申報(bào)的,要是有60人的話,需要交納殘保金嗎
老師,我們公司收到的銀行承兌匯票快到期了,到期我們?cè)趺词湛?,是提前跟出票銀行聯(lián)系?還是不用管到期錢自動(dòng)到我們公司賬上
保安公司保安服裝記長攤費(fèi)用還是低值易耗品好?
跨年了 也可以嗎?
跨年需要紅沖的哦,
該怎么做呢?老師可幫忙寫下分錄嗎?謝謝
你之前的分錄是,借:庫存商品, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:銀行存款 /應(yīng)付賬款,分錄是這么做的嗎,那現(xiàn)在就在做一筆和之前的一樣金額輸負(fù)數(shù)? ,然后在做一筆正確的:借:無形資產(chǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:銀行存款 /應(yīng)付賬款
好的謝謝老師
不用謝哈,祝你學(xué)習(xí)愉快