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公司之前會(huì)計(jì)把一項(xiàng)技術(shù)做成了庫存商品,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整回?zé)o形資產(chǎn)呢?

2021-06-26 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-06-26 08:51

同學(xué),你好,需要做一筆相反的分錄,然后在做一筆正確的

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快賬用戶9330 追問 2021-06-26 09:15

跨年了 也可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-06-26 09:30

跨年需要紅沖的哦,

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快賬用戶9330 追問 2021-06-26 10:46

該怎么做呢?老師可幫忙寫下分錄嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2021-06-26 10:52

你之前的分錄是,借:庫存商品, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:銀行存款 /應(yīng)付賬款,分錄是這么做的嗎,那現(xiàn)在就在做一筆和之前的一樣金額輸負(fù)數(shù)? ,然后在做一筆正確的:借:無形資產(chǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:銀行存款 /應(yīng)付賬款

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快賬用戶9330 追問 2021-06-26 10:52

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-06-26 11:07

不用謝哈,祝你學(xué)習(xí)愉快

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同學(xué),你好,需要做一筆相反的分錄,然后在做一筆正確的
2021-06-26
那你現(xiàn)在就是 借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品。
2021-04-26
你好!通過以前年度損益調(diào)整科目沖回之前多轉(zhuǎn)的成本
2020-12-11
同學(xué)你好 這個(gè)做盤盈的就可以
2023-04-14
你這個(gè)是已經(jīng)跨年了嗎
2025-07-11
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