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老師,之前公司的會計在22年底,把剩下的庫存商品全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,不過實際有庫存,在22年匯算時 不是利潤總額就是負數(shù)嗎,然后今年稅務(wù)局讓把成本加回來,那么我剛剛報23年匯算時 我調(diào)表填到30號了,調(diào)增了,那么目前分錄怎么做?之前結(jié)轉(zhuǎn)不是 借成本 帶庫存商品

2024-05-10 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-10 12:08

您好,分錄做在 24年賬套里 借:未分配利潤(負) 貸:庫存商品(負) 這里 未分配利潤代替主營業(yè)務(wù)成本的,同時更正申報23年的年報和所得稅匯繳申報表。

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快賬用戶1394 追問 2024-05-10 22:02

這個不行啊,不能走庫存商品 目前庫存商品對不上了

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快賬用戶1394 追問 2024-05-10 22:02

貸方除了庫存商品還可以用哪個科目?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 22:03

您好,不過實際有庫存,我現(xiàn)在就是把庫存在賬上增加呀

您好,不過實際有庫存,我現(xiàn)在就是把庫存在賬上增加呀
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您好,分錄做在 24年賬套里 借:未分配利潤(負) 貸:庫存商品(負) 這里 未分配利潤代替主營業(yè)務(wù)成本的,同時更正申報23年的年報和所得稅匯繳申報表。
2024-05-10
您好,既然銷售了,為什么還調(diào)整
2024-05-13
你好,匯算清繳納稅調(diào)增,不需要調(diào)賬的,學(xué)員,不用沖回的 后期實際回發(fā)票了,沖回暫估,按照發(fā)票重新入賬即可的
2022-07-23
你好,匯算清繳納稅調(diào)增,不需要調(diào)賬的,學(xué)員,不用沖回的 后期實際回發(fā)票了,沖回暫估,按照發(fā)票重新入賬即可的
2022-07-23
同學(xué)你好,這種補結(jié)轉(zhuǎn)以前年度成本的情況,如果確實是之前遺漏且符合實際業(yè)務(wù)情況,如實進行賬務(wù)調(diào)整一般是合理合規(guī)的
2024-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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