你好 先抵扣后做賬的嗎
老師您好,如果5月收到的進項發(fā)票,沒有在當月抵扣,而是在8月份抵扣了,那5月份和8月份分別如何做賬,如何結轉應交稅費這個科目呢?謝謝老師
你好,我收到了以前月份的進項票,在網上抵扣了,做賬時應該如何處理
如果發(fā)票的進項抵扣和入賬是在不同的月份,該如何處理?
1月份的進項發(fā)票已經勾選抵扣,但是發(fā)票找不到了,如何處理。
1月份拿到一張進項發(fā)票1月抵扣了也入帳了,整理資料時候發(fā)現(xiàn)不見了這張進項發(fā)票,抵扣了怎么辦??可以叫對方重新開??如果重新開的話已經抵扣了如何處理??
老師好,之前多收了幾百元的貨款,對方不要了我們也沒有退回,怎么平賬啊
老師,我們現(xiàn)在有自己的品牌公司、供應鏈公司、it技術公司和裝修公司,比如說加盟商那邊要打進70萬,我們該用什么公司去收款,這個款該如何分流?老板的意思是這個錢到底要怎么去收,加盟商的錢是不是可以直接進品牌公司然后分流到各個業(yè)務公司?
老師,小規(guī)模企業(yè)收取加盟費,稅率是按6%還是按1%算?
老師,我們是私立學校,學費是每年6月份收取一年的學費,每生8500元,因為當月收學生太多,收了87個人,金額一共是739500,當月6月份沒有開具發(fā)票,申報了未開票收入,但是9月份這87個人里面有1個人需要退費,9月份先開一張整數(shù)發(fā)票,再開一張退費的負數(shù)發(fā)票,那9月份申報增值稅,這個收入在增值稅報表里怎么填
趙老師,你好,請問個體工商戶申報目前除了需要做 增值稅 附加稅 經營所得預繳 經營所得匯算清繳 工商年報外還需要做別的嗎? 需要做綜合所得申報嗎
請問在計算殘保金時,去年成立的企業(yè),“上一年平均工資、人數(shù)”怎么界定呢?是按去年成立(比如5月1日)到去年12月31日,還是按去年成立到今年(2024年5月1日-2025年4月30)呢?
建筑公司買茶葉,發(fā)票開專票還是普票?
請問老師,我這月升的一般納稅人,這月升之前,開了小規(guī)模的普票了,這月開進來的進項專票,可以抵扣嗎
老師好:一個公司有入庫金額,跟退貨金額,這個會計分錄應該怎么做?
個人給公司開勞務費發(fā)票,可以開多少,個人要交稅嗎?
都有,也有先做賬,后抵扣的
就是有點亂
先做賬 沒有勾選借管理費用 應交稅費待認證 貸其他應付款 以后勾選 借進項貸待認證 先抵扣借進項貸其他應付款 以后借管理費用貸其他應付款
還有,整個進項,銷項,以及支付增值稅的分錄過程,您這里能提供一下嗎
主要是,進項和銷項之間的差額,繳納了增值稅以后,如何做賬,這個不太清楚
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。