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Q

如果發(fā)票的進項抵扣和入賬是在不同的月份,該如何處理?

2021-06-25 18:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-06-25 18:29

你好 先抵扣后做賬的嗎

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快賬用戶2555 追問 2021-06-25 18:30

都有,也有先做賬,后抵扣的

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快賬用戶2555 追問 2021-06-25 18:30

就是有點亂

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齊紅老師 解答 2021-06-25 18:33

先做賬 沒有勾選借管理費用 應交稅費待認證 貸其他應付款 以后勾選 借進項貸待認證 先抵扣借進項貸其他應付款 以后借管理費用貸其他應付款

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快賬用戶2555 追問 2021-06-25 18:35

還有,整個進項,銷項,以及支付增值稅的分錄過程,您這里能提供一下嗎

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快賬用戶2555 追問 2021-06-25 18:38

主要是,進項和銷項之間的差額,繳納了增值稅以后,如何做賬,這個不太清楚

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齊紅老師 解答 2021-06-25 18:46

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。

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你好 先抵扣后做賬的嗎
2021-06-25
您好,等于說,現(xiàn)在還是在待認證這個科目嗎
2023-08-18
同學你好 很高興為你解答 不抵扣直接計入差旅費
2021-12-23
你好 借成本 貸應交稅費-進項稅額轉出
2021-04-11
你好,那你可以在表兒上填寫一個進項稅額轉出就可以了。
2022-04-21
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