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你好,我收到了以前月份的進(jìn)項(xiàng)票,在網(wǎng)上抵扣了,做賬時(shí)應(yīng)該如何處理

2020-10-14 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-14 11:31

你好 借:庫(kù)存商品或原材料 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)付賬款等科目

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你好 借:庫(kù)存商品或原材料 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)付賬款等科目
2020-10-14
 1、企業(yè)購(gòu)入貨物取得發(fā)票,未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí):   借:原材料(或庫(kù)存商品)     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)     貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)   2、抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí):   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
2023-09-01
你好1; 不抵扣的話(huà); 是暫時(shí)不抵扣還是什么情況的?
2023-07-03
你好,按照紅沖部分是稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-12-31
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-02-15
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