同學(xué)你好,申報(bào)時做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理; 賬務(wù)沖減增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額;

我們是購買方,發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,但是現(xiàn)在發(fā)票紅沖了,賬務(wù)處理怎么做呢
抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要求紅沖,購買方在報(bào)稅和做賬時應(yīng)該如何處理
老師你好,我是購買方,跨年已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)專票,需要紅沖,應(yīng)如何做賬務(wù)處理
11月收到銷售方提供的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,12月銷售方要求申請紅字發(fā)票紅沖,但是稅11月已經(jīng)抵扣,已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅如何處理?
買電腦收到一張專票,被對方紅沖(紅沖的時候?qū)Ψ接玫氖瞧掌?,此時該專票的進(jìn)項(xiàng)稅額被系統(tǒng)計(jì)算在內(nèi),已經(jīng)被抵扣,該如何做賬和報(bào)稅。
老師,我們單位有一臺設(shè)備出貨了,單位員工出差去給設(shè)備進(jìn)行調(diào)試,差旅費(fèi)可以計(jì)入生產(chǎn)成本嗎
老師,請問一下,我們公司是銷售酒的,一般納稅人,現(xiàn)在稅務(wù)查賬,需要我們的明細(xì),我們的酒類品種有好幾種,現(xiàn)在的庫存也盤點(diǎn)出來了,中間報(bào)了一些未開票收入,請問一下,我要怎么統(tǒng)計(jì),才能快速得到結(jié)果,
老師,我們公司有個代賬會計(jì),她每次工資沒有記入工資,是做的服務(wù)費(fèi),這種情況做賬是計(jì)入什么科目,要交個稅嗎
24年2季度人數(shù)超300人,從25年匯算開始就不算小微企業(yè)還是從24年2季度開票
老師 我們公司向別的公司借款 歸還的時候本金和利息全部支付 對方公司是不是要給我們開利息發(fā)票
客戶公司已經(jīng)注銷,應(yīng)收賬款能做壞賬嗎,可以稅前扣除嗎
屠某買了增值稅專用發(fā)票,填好金額交給李某,屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,在保送本月增值稅時候,發(fā)票正常勾選并且提交申報(bào)后增值稅模塊兒同步不到是什么情況呢
小規(guī)模增值稅季報(bào),營業(yè)收入填的是季度總收入還是年度總收入
老師我在蘇州定居,買了蘇州社保,掛到別人公司的,然后工資是廣州公司發(fā),現(xiàn)在廣州公司要錄工資,蘇州這邊可以只交社保不發(fā)工資么?

