可以入賬不能稅前扣除
老師,接上個(gè)問(wèn)題,銷售如果沒(méi)有發(fā)票,就不能入賬是嗎?還是可以去內(nèi)賬呢?還是可以入外賬,只是不能稅前扣除?
有發(fā)票計(jì)入費(fèi)用才能稅前扣除嗎? 沒(méi)有發(fā)票是不是就不能計(jì)入費(fèi)用啊
老師,如果費(fèi)用產(chǎn)生,但是沒(méi)有發(fā)票,怎么入賬呢,不能稅前扣除嗎
公司每個(gè)月都有發(fā)生清潔費(fèi),但是都沒(méi)有發(fā)票,如何入賬???如果想稅前能扣除應(yīng)該咋做
發(fā)生在21年的費(fèi)用如餐費(fèi),如果21年賬上沒(méi)做,22年在匯算清繳前開了發(fā)票能在21年入賬稅前扣除嗎
這個(gè)月收到一張部分銷售折讓的紅字發(fā)票,之前已結(jié)清款項(xiàng)
老師公司注銷的時(shí)候有多少負(fù)債都能還清
企業(yè)計(jì)提了工資,且代扣代繳了個(gè)稅所得稅申報(bào),由于資金緊張欠員工工資,欠繳工資已申報(bào)個(gè)稅是否要更正申報(bào)
@董孝彬老師,我要提問(wèn)的
農(nóng)產(chǎn)品的銷售發(fā)票一般稅率是多少,有9%嗎?
老師,采購(gòu)人員報(bào)銷零星費(fèi)用支出,錢都是由采購(gòu)付給店家的,金額不大,每筆幾百塊,沒(méi)有超過(guò)500,但采購(gòu)到公司報(bào)賬,公司是把這些采購(gòu)費(fèi)一并轉(zhuǎn)給他的,付給采購(gòu)的錢加起來(lái)就有幾千了,這些都沒(méi)有發(fā)票,那可以稅前扣除嗎?這些單筆小于500的還能算小額零星費(fèi)用支出嗎?
老師,葡萄酒那一題銷售本月生產(chǎn)的60%取的56萬(wàn)的銷售額,計(jì)算消費(fèi)稅時(shí)扣除那里沒(méi)有考慮只銷售了60%,沒(méi)有用60*10%*80%*60%,而實(shí)木地板那一題中只銷售了返回的70%它就乘了70%,這兩道題目為什么在銷售扣除時(shí)處理的不一樣?
老師,我們是收二手自行車的,個(gè)人郵寄回來(lái)需要打包,但是打包費(fèi)都是找附近能打包的個(gè)人。而且這種費(fèi)用也很多,后面附件應(yīng)該附什么?
老師,上月進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,本月紅沖了,財(cái)務(wù)軟件上月已結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅了,這個(gè)月怎么處理呢
老師你好,公司欠供應(yīng)商款,供貨商起訴到法院,目前貨款已全部付清,請(qǐng)問(wèn)法院若要撤銷齊查查上的這個(gè)經(jīng)濟(jì)案件信息,需要原告、公司提供什么資料?
如果發(fā)票貼的是體育用品,報(bào)銷單上項(xiàng)目寫的是餐費(fèi),這種報(bào)銷單怎么處理呢
建議按真實(shí)情況報(bào)銷
老師,員工報(bào)銷,除了福利費(fèi)和招待費(fèi)稅前扣除有限額外,其余的有要求嗎,比如,交通費(fèi),加油費(fèi),住宿費(fèi),辦公用品等等
還有,如果員工報(bào)銷個(gè)住宿費(fèi),但是沒(méi)有發(fā)票,我怎么入賬呢,沒(méi)有發(fā)票不可以稅前扣除,那什么時(shí)候納稅調(diào)增,是自動(dòng)讓我調(diào)還是我手動(dòng)操作
比如,交通費(fèi),加油費(fèi),住宿費(fèi),辦公用品等等沒(méi)有限額
沒(méi)有發(fā)票匯算清繳調(diào)整
匯算清繳自動(dòng)跳出來(lái)調(diào)增嗎,還是我要去找
匯算清繳自己填表