是的不能稅前扣除,可以入賬,匯算調(diào)增就可以了
公司每個月都有發(fā)生清潔費,但是都沒有發(fā)票,如何入賬???如果想稅前能扣除應(yīng)該咋做
我們公司每個月會請保潔過來做衛(wèi)生,每個月大概1000塊錢左右,但是不能取得發(fā)票,老師我這個應(yīng)該怎么入賬,稅務(wù)怎么處理沒有風(fēng)險?
老師,員工加班訂餐的餐費都是沒有發(fā)票的,但是報銷這些加班餐費又是對公支付,如果想這些費用能稅前扣除,可以做進(jìn)工資表和工資一起申報個稅在稅前扣除,但是工資表里有一列是餐補(bǔ)每位員工都有的,報銷的餐費怎樣在工資表體現(xiàn)才合適呢?
你好,公司請的清潔阿姨打掃清潔1個月是1000元的工資,這個阿姨的1000元工資我發(fā)給她的話,她如果沒有發(fā)票,拿著筆費用是不是就不能在所得稅前扣除了,如果阿姨給票的話,用公交車發(fā)票可以嗎
2021年7月份開業(yè)到2022年8月份之間發(fā)生的日常支出,都是個人銀行賬戶支出的,還有投資款,固定資產(chǎn)都是個人銀行賬戶支出的,申報都是零申報,沒有做賬,發(fā)票有些有開有些沒有開都入賬,但是沒有發(fā)票是不是不能做稅前扣除的
老師,購進(jìn)原材料實際為10萬,我方只用給9.3萬,對方也開票9.3萬,0.7萬為贈送的,收到0.7萬的材料時,我入賬為,借:原材料0.7萬,貸:營業(yè)外支出0.7萬,那這0.7萬我是不是要做無票收入,并折合成對應(yīng)稅率上增值稅呢?
老師,我們是個商貿(mào)公司,進(jìn)來的商品都按含稅價格計入庫存商品了,后期我們送給客戶試飲了,需要視同銷售,這個銷項稅額怎么計算,假如我們購進(jìn)的一箱奶,購進(jìn)含稅價格是20元,這個分錄怎么做
老師你好!房地產(chǎn)與甲方簽訂合同,乙方支付的工程款,需要補(bǔ)簽什么合同,老師指導(dǎo)一下
老師,我上個月增值稅留抵了做了憑證, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額17570.02 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅8819.39 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額26389.41 這個月銷售之后超過了留抵?jǐn)?shù)交稅621.95,我這樣做憑證對不對 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額9441.34 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅9441.34
老師,你好!5月份對方開了張專票,5月份抵扣了,但未入賬,7月份申請付款后并入賬,怎么賬務(wù)處理?分錄
老師,我的電腦做系統(tǒng)了,在電腦上做題,去哪里找
接收人行支付系統(tǒng)來賬掛賬,發(fā)起退匯的期限是多少
母子公司未分配利潤都是負(fù)數(shù)的時候,進(jìn)行合并報表時內(nèi)部權(quán)益怎么做抵消分錄
制造面點企業(yè),制作的產(chǎn)品標(biāo)簽,包裝袋,需要入庫嗎?入庫的話,憑證怎么做呢,如啥科目呢
老師,請問去年11月的的通行費發(fā)票,可以做賬到今年現(xiàn)在嗎?
還有一種是給阿姨申報個稅,一個月其實也就幾百塊,就有沒有辦法在沒發(fā)票的情況下可以稅前扣除?
記入工資本來就不需要發(fā)票的
那是需要和阿姨簽訂一份勞務(wù)合同嗎,就類似于兼職。每個月也給他申報個稅
對的同學(xué),沒有問題
老師就是公司準(zhǔn)備注銷了,那么發(fā)生的費用如果是法人來支付的話,發(fā)生的記賬費啊注銷費的發(fā)票還用做在賬上嗎,因為這個錢到時候也不會還給法人的。
這個要做在賬上,沖減賬上的貨幣資金
賬上的錢不夠支付,就算是做賬了也是掛其他應(yīng)付款-法人,可是沒有錢能還給法人呀
那你們這個只能掛在其他應(yīng)付款——法人身上,這個注銷時說明下就行
注銷的時候賬面上不都是要為0的嗎,不是得平賬?
那你有這個事情發(fā)生,沒有說注銷就必須為0
注銷是需要工商那邊先登報,稅務(wù)再開始操作嗎,具體稅務(wù)要怎么搞
是先注銷稅務(wù),再注銷工商
我知道是要先注銷稅務(wù),是我這里網(wǎng)廳上直接申請就行了嗎。不是說有個什么45天的登報期
現(xiàn)在是不需要登報了,同學(xué)