根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。根據記賬憑證登記明細分類賬。根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表根據科目匯總表登記總賬。期末,根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。

老師好,有一個很復雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內賬,有一個項目建賬的時候已經完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應收賬款為期初數據,但是后來這個項目又產生了幾千塊的人工費,建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應收賬款,對沖期初數據,那么月末我還需要結轉該項目嗎,如果結轉,可是只有這個月產生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統(tǒng)計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點復雜,希望老師解答的詳細點,我是新手,謝謝
老師,我想問下咱們有沒有專業(yè)的建筑會計可以指導亂賬,我新到的這家建筑公司賬務特別亂,很多數都對不上,想請專家來給調調賬,看看稅務風險,電話咨詢的也行,收費的,主要是老師,和你說實話,我剛考過中級,新進了一家企業(yè),一個月,我感覺很多地方都不正規(guī),風險很大,再糾結要不要繼續(xù),所以想找個專家問問,我是本著可以學習的態(tài)度來這工作的,可是發(fā)現問題很多,我害怕,問過一些老會計,都是50多歲的,感覺她們對金稅三期好像沒那么重視,問了也是白問。她們說如果我膽子這么小,那就不能干會計這份工作,我很糾結,想找個人咨詢下真的是我膽小還是她們無知
老師請問下,您平時會計工作有什么流程嗎,就是比如月初干嘛,月中做什么,月末做什么?可以給一個流程嗎?我現在這家公司因為比較小,很多事都沒順序,有點混亂。想請教一個方法,感謝
1、采購部下了1000套物料,本來的單價是10塊錢,但錄賬錄成了12塊錢,本月初對帳時沒有發(fā)現,所以財務對上個月做了結帳,月末要要付款時財務查賬的時候才發(fā)現,作為財務您會怎么處理這個問題(未稅的情況下),并且已經物料用到生產上了.(請用手工做會計分錄)2、月初的時候扎帳前你都會做什么什么工作!。3.一個公司的生產成本都怎么核算?4作為公司會計,您一個月的工作安排是怎么樣的(我司是一般納稅人),每一個工作內容要說一下大約的完成的時間5一個公司在什么環(huán)節(jié)/部門比較容易出現問題,請描述問題所在,如何去防范問題的發(fā)生,6你會看財務報表嗎?如何分析財務報表?
1、采購部下了1000套物料,本來的單價是10塊錢,但錄賬錄成了12塊錢,本月初對帳時沒有發(fā)現,所以財務對上個月做了結帳,月末要要付款時財務查賬的時候才發(fā)現,作為財務您會怎么處理這個問題(未稅的情況下),并且已經物料用到生產上了.(請用手工做會計分錄)2、月初的時候扎帳前你都會做什么什么工作!。3.一個公司的生產成本都怎么核算?4作為公司會計,您一個月的工作安排是怎么樣的(我司是一般納稅人),每一個工作內容要說一下大約的完成的時間5一個公司在什么環(huán)節(jié)/部門比較容易出現問題,請描述問題所在,如何去防范問題的發(fā)生,6你會看財務報表嗎?如何分析財務報表?
建筑公司是一般納稅人,開專票是13個點,如果購買方是小規(guī)模需要普票,一般納稅給小規(guī)模開普票稅率是多少
生產型,怎么暫估勞務派遣費
收到一張A勞務發(fā)票 借:主營業(yè)務成本23300.97 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)699.03 貸:應付賬款-A公司24000 現因為A公司欠稅,導致我方需要做進項轉出,怎么做分錄 ?
水利基金稅率是多少呢
為什么我移動工作簿到另一張表移動不成功,沒有任何提示
老師,看下面的圖片總結,我們人事把9月工資表做錯了,10月發(fā)工資的分錄我怎么調整?
一般納稅人增值稅可以留抵抵欠稅嗎
會計繼續(xù)教育時注冊里面所在單位填寫,跟信息采集里填的用人單位不是一個公司,會影響明年考中級嗎?
請問公司收購服務部門給客戶維修,買的電源,150元,員工報銷是,計入什么科目
老師好,城鄉(xiāng)供水水源工程是不是適用簡易征收