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老師,結(jié)轉(zhuǎn)已到期末兌現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票的分錄,是不是

老師,結(jié)轉(zhuǎn)已到期末兌現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票的分錄,是不是
2021-03-26 19:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-26 19:03

同學你好 上面的是你收到的這樣做 下面的是你們公司開出去的這樣做

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快賬用戶6201 追問 2021-03-26 19:05

我這個沒有看懂

我這個沒有看懂
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快賬用戶6201 追問 2021-03-26 19:05

老師,選項B我沒有看懂

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齊紅老師 解答 2021-03-26 19:10

你寫的第一個分錄是這樣的 就是你們收到的應收票據(jù)到期后不能貼現(xiàn)然后追索前手的時候做 借應收 貸應收票據(jù)

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快賬用戶6201 追問 2021-03-26 19:10

懂了,老師

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齊紅老師 解答 2021-03-26 19:14

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 上面的是你收到的這樣做 下面的是你們公司開出去的這樣做
2021-03-26
你好 借:應收賬款 貸:應收票據(jù)?
2021-03-17
已經(jīng)到期未兌現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票,可以從應收票據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到應收賬款科目。借:應收賬款 貸應收票據(jù)。
2020-07-17
你好 收到銀行承兌匯票時:  ?。?)匯票內(nèi)容為支付貨款的,會計分錄為:   借:應收票據(jù) ? ? ? ?  貸:主營業(yè)務收入  ? ? ? ? ? ? ?  應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)   (2)匯票內(nèi)容為購貨方所欠貨款的,會計分錄為:   借:應收票據(jù)  ? ? ? ? 貸:應收賬款  ?。?)承兌匯票兌現(xiàn)時,會計分錄為:   借:銀行存款 ? ? ? ?  貸:應收票據(jù)   收到商業(yè)承兌匯票時:  ?。?)匯票內(nèi)容為購貨方所欠貨款時,會計分錄為:   借:應收票據(jù) ? ? ? ?  貸:應收賬款  ?。?)商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)時,會計分錄為:   借:銀行存款  ? ? ? ? 財務費用  ? ? ? ? 貸:應收票據(jù)   企業(yè)開出承兌匯票時:  ?。?)企業(yè)購進貨物時:   借:原材料(或庫存商品等科目)  ? ? ? ? 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)  ? ? ? ? 貸:應付賬款  ?。?)轉(zhuǎn)出承兌匯票時:   借:應付賬款 ? ? ? ?  貸:應付票據(jù)  ?。?)承兌匯票到期,支付貨款時:   借:應付票據(jù)   ? ? ? ?貸:銀行存款
2022-08-29
你好 簽發(fā)商業(yè)承兌匯票 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付票據(jù) 收到商業(yè)承兌匯票 借:應收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-05-27
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