你好,國(guó)稅的手撕票還能用。如果是買(mǎi)回來(lái)員工吃的,計(jì)入福利費(fèi)
老師,問(wèn)一哈,關(guān)于在超市買(mǎi)的水果這些沒(méi)有發(fā)票,報(bào)銷的話,一般如何做呢,另外現(xiàn)在關(guān)于國(guó)稅的手撕票還能不能用呢
老師,關(guān)于銀行的手續(xù)費(fèi)發(fā)票問(wèn)題,現(xiàn)在很現(xiàn)實(shí)的一個(gè)問(wèn)題是,銀行開(kāi)票總是要幾個(gè)月才能開(kāi)出來(lái),但是根據(jù)做賬的要求,我當(dāng)月如果拿不了發(fā)票,我當(dāng)月就不能入費(fèi)用啊。但是說(shuō)實(shí)話,手續(xù)費(fèi)每月可能就那幾十塊,我還要掛賬嗎?這也太麻煩了吧?請(qǐng)解答
請(qǐng)問(wèn)一下老師,一般納稅人,費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于開(kāi)票稅額,是一部分進(jìn)行發(fā)票不認(rèn)證,等一下月有銷項(xiàng)稅額時(shí)在認(rèn)證,還是沒(méi)有關(guān)系,直接全部認(rèn)證,做留底稅額呢
請(qǐng)問(wèn)一下關(guān)于亞瑪遜的業(yè)務(wù),貨先發(fā)到國(guó)外倉(cāng)庫(kù),亞瑪遜會(huì)扣一此費(fèi)用,但是國(guó)外的費(fèi)用都是沒(méi)有發(fā)票的,這些費(fèi)用我應(yīng)如何出成本能抵扣企業(yè)所得稅嗎?還是出口的銷售收入直接可以按凈收入確認(rèn)呢
老師您好,我是一般納稅人,就是有些報(bào)銷的費(fèi)用中開(kāi)具的是增值稅專用發(fā)票,但是我都沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅的分錄,這樣做是不是不合適,應(yīng)該怎么調(diào)整的,另外這些票我還沒(méi)認(rèn)證呢,不知道能不能認(rèn)證
老師,公司是貿(mào)易公司,有些進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)不來(lái),又必須得開(kāi)銷項(xiàng)票能直接負(fù)庫(kù)存出庫(kù)嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳怎么扣除
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買(mǎi)了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開(kāi)個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
老師就是我們現(xiàn)在開(kāi)了數(shù)電發(fā)票我們需要保存源文檔嗎?
殘疾人保障金是根據(jù)個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)嗎?
老師請(qǐng)教這道題要求計(jì)算2018年基本每股收益時(shí),在2017年9月30增發(fā)的2000股為啥不用考慮時(shí)間問(wèn)題?
報(bào)關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問(wèn)申報(bào)出口貨物明細(xì)表時(shí)候,視同內(nèi)銷的也要填寫(xiě)嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費(fèi),物業(yè)公司開(kāi)具增值稅專票“企業(yè)管理費(fèi)-預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi)“ 1. 開(kāi)具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開(kāi)具物業(yè)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票
樸老師: 我們老板新成立了三個(gè)酒店經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的個(gè)體工商戶,現(xiàn)在需要招新的投資人,投資人需要將這3個(gè)獨(dú)立的個(gè)體工商戶集中統(tǒng)一管理核算, 請(qǐng)問(wèn)1、是上面設(shè)立一個(gè)酒店管理公司設(shè)為集團(tuán)公司,將這3個(gè)做為下面的直營(yíng)店形式嗎? 已經(jīng)單獨(dú)成立的個(gè)體戶能做準(zhǔn)備新成立的酒店管理公司下面的直營(yíng)店嗎?目前布局中,該怎么做最合適節(jié)企業(yè)所得稅,個(gè)稅,增值稅等等 不懂怎么給老板答復(fù),布局錯(cuò)了,后期影響特別大
老師就是我們開(kāi)了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?